您好。那么就調(diào)整一分錢啊
老師,前幾個月暫估入庫了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來時,紅沖了原來的憑證,這個月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實際多了很多,那這個要如何處理呢?謝謝老師
采購原材料暫估入庫后,按暫估價入了成本,下個月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價,現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
老師,去年暫估了材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,剛收到發(fā)票,比我暫估的多一分錢,這個怎么處理了啊
老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價不一致,去年暫估時已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這應該怎么調(diào)?謝謝
像學個會計證到泰州哪些地方培訓
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數(shù) 這種要進行賬務處理嗎
個人出租鏟車和鉤機,運輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應該補份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時候,會統(tǒng)計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購買話費,現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫
請問之前暫估分錄是怎么計算的
怎么調(diào)整呢,之前借庫存,貸應付暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本了已經(jīng),現(xiàn)在發(fā)票來了,庫存多一分錢
您好 借庫存—0.01,貸應付暫估—0.01 結(jié)轉(zhuǎn)的成本也少一分錢
假如你覺得麻煩,一分錢就算了
不涉及以前年度損益嗎
您好,以前年度損益科目 用于重大調(diào)整
就一分錢 要么你嚴謹?shù)脑捳{(diào)整,覺得沒什么就不管
那我要調(diào)這一分錢的話完整的分錄怎么弄呢
借成本—0.01,貸應付暫估—0.01
就一筆分錄就可以了