你好 紅沖暫估,安發(fā)票入賬?
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫,所以導致賬實不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的,請問這些怎么辦
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫,所以導致賬實不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的,請問這些怎么辦?
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,我實際采購原材料100萬,沒有票,也沒有核對,暫估入庫了120萬,暫估出庫了110萬?,F(xiàn)在核對實際出庫只用了90萬。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個怎么調(diào)整
請問制造業(yè)暫估的原材料100萬,后實際來發(fā)票只有80.我原來的原材料已經(jīng)領(lǐng)用進入了生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存了,那現(xiàn)在沖暫估的話,生產(chǎn)成本庫存商品科目都要全沖回嗎?
生產(chǎn)很多種塑料袋,那制造費用按什么分攤。
個體戶出租自用房和車給自己使用稅率各是多少
老師,例題2呃呃呃賬務(wù)處理怎么寫
收到銀行存款利息飛計入什么科目
老師小規(guī)模一個季度開300萬,也是享受1個點的稅收優(yōu)惠嗎,1個點的稅收優(yōu)惠有什么限制嗎
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項設(shè)備運回時發(fā)生運輸費2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費用10萬元。 問題是,運輸費2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費用10萬元。計入使用權(quán)資產(chǎn)的成本?還是長期待攤費用?
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項設(shè)備運回時發(fā)生運輸費2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費用10萬元。 問題是,運輸費2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費用10萬元。計入使用權(quán)資產(chǎn)的成本?還是長期待攤費用?
假如我在事業(yè)單位上班未從事會計工作,不能給我提供從事會計工作年限的證明,但是我有會計證需要繼續(xù)教育學習,信息采集時填的其他單位提供的證明可以嗎
老師 注冊公司時留的聯(lián)系人的方式會報送稅務(wù)嗎
計算增值稅稅負率是看增值稅稅報表的19欄還是24欄
那對應(yīng)的成本,利潤都得沖紅后再正確入賬咯
是的,成本有差異的都要調(diào)整的。
直接調(diào)整多估的可以嗎?相當于原材料多估20沖掉,成本多估20沖掉
是吧,我暫估的紅沖了,就按發(fā)票入賬就沒有差異了。
如果全部重新沖紅再更正,那么就太多比分錄了
你好 可以 更正一筆 寫個說明??