出口服務是可以享受免增值稅的,不用去商務部門備案。
老師,出口技術服務是需要做跨境應稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應稅行為免征增值稅備案時跨境應稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費的專業(yè)技術服務,提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
你好,公司是做技術服務的,收到美金,用去商務部門備案嗎?技術出口有什么優(yōu)惠政策嗎?是適用零稅率嗎?
公司是做游戲技術服務的,收到美金,用做商務備案嗎?這個適用增值稅零稅率嗎?有什么增值稅優(yōu)惠政策嗎?
老師我想問下,我們公司經營范圍:電子產品的研發(fā)、設計與推廣;低壓電器產品、機電設備、五金工具、家用電器、通訊器材(無線電發(fā)射裝置、衛(wèi)星地面接收設施除外)、辦公用品、計算機及輔助設備、軟件、勞保用品、管材、管件、電氣設備、電子專用設備銷售;智能輸配電及控制設備、儀器、儀表安裝及銷售;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;從事本企業(yè)貨物及技術進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);我可以給客戶開:安裝服務費 發(fā)票嗎?我們平時是13%稅發(fā)票
老師。高新技術企業(yè)初次申請成功。稅務和工商或者其他部門 我需要去登記或者備案或者別的什么操作才能正常的享受高薪的優(yōu)惠政策嗎?;蛘呶覐碾娮佣悇站挚茨睦锟梢钥闯鑫夜臼歉咝狡髽I(yè)
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?