你好是的,是這么做的。

老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費--未交增值稅嗎
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
小規(guī)模稅控盤抵減,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)。還需要再把應(yīng)交增值稅(減免稅款)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留底稅用哪個科目) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 減免稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
金稅盤減免稅額,年底轉(zhuǎn)平,也是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_未交增值稅科目里面嗎
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 是吧
你好,你的進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,他就結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目的。
那加計抵減怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。