你好,這個(gè)只有聯(lián)系你的軟件客服幫你遠(yuǎn)程處理了哈。只有軟件客服人員才清楚自己開發(fā)的軟件功能
請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在要在21年補(bǔ)計(jì)提折舊200W,有固定資產(chǎn)模塊的,請(qǐng)問怎么做帳務(wù)處理?在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎?
一般納稅人,18年的固定資產(chǎn),在固定資產(chǎn)模塊登記了,未做賬務(wù)處理,怎么調(diào)整,現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額
一般納稅人,18年的固定資產(chǎn),在固定資產(chǎn)模塊登記了,未做賬務(wù)處理,賬務(wù)上怎么調(diào)整,現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額
購(gòu)入固定資產(chǎn)重復(fù)記賬了,現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)提了兩個(gè)月。怎么處理做分錄?一般納稅人,做賬入了兩次進(jìn)項(xiàng)稅。已做在固定資產(chǎn)模塊,用資產(chǎn)變動(dòng)科目變動(dòng)折舊額怎么做具體分錄?
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請(qǐng)問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,我是問賬務(wù)處理
補(bǔ)做賬務(wù)把賬弄平 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 補(bǔ)以前年度折舊 借:利潤(rùn)分配 貸:累計(jì)折舊 本=年折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊