?你好;? ? ? ?你是受托方還是委托方; 這樣好判斷科目的??
老師您好,我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)制作加工,偶爾也有附帶安裝業(yè)務(wù) 我們有個合同是在外地請的工人(安裝業(yè)務(wù)不多,臨時請的) 我們甲方直接把工資付給工人了,從合同款里面扣,我們怎么做賬呢,可以直接以委托書和工人名單入賬嗎 如果必須要代扣個稅,工人又不愿意承擔(dān)個稅,公司承擔(dān)的話,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現(xiàn)在涉及這樣的業(yè)務(wù),就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務(wù),以及當(dāng)我們生產(chǎn)出委托方要的產(chǎn)品,作為受托方開具發(fā)票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費?
老師,您看一下,這個是委托加工合同,輔助的制造費用也是由委托方來承擔(dān)的,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因為貨沒做好,所以退了我們52276,相當(dāng)于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現(xiàn)在的4724,那現(xiàn)在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計做了207000 的委托加工物資,那現(xiàn)在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計的委托加工物資總數(shù),所以應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問一下就是!有客戶向我們公司委托做委托代理采購業(yè)務(wù)!涉及到倉儲費用!我們和對方約定倉儲費用我們先付最后再平過給委托方!那這個倉儲費我們在平過給委托方,我們應(yīng)該怎么做賬和報稅呢?我們是一般納稅人
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點多可以不打印出來嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負(fù)數(shù)的話 報表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機(jī)開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費可以抵扣嗎
老師,我公司設(shè)了一個充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營收1265.85元,其中實收1226.09,合同服務(wù)費39.76,平臺技術(shù)服務(wù)費開票金額31.61元,還有8.15是平臺給商戶的折扣,那我會計怎么處理?
老師你好,請問預(yù)申報預(yù)繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開具)
我們是受托方
?你好; 受托方的話; 這個本身就是委托方承擔(dān)的; 你們屬于收取加工費的哇; 你做賬:? ? (1)收到受托加工材料物資時: 可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 (2)將受托的材料發(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品