你好,你申報的時候不好申報,你得去稅務(wù)局申報,因為你的銷售額是負數(shù)。

我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發(fā)下
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師 ,上個月我賣了一批商品 ,比如筆我就賣了10萬,下個月我發(fā)生銷售退回的時候,筆,刀具,等退了20萬 ,對方給我開紅字信息表 就開了筆20萬的紅字信息表 ,沒有開關(guān)于刀具的類目,我如果開了這張紅票 會不會產(chǎn)生問題
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實際收了1500,怎么記賬
工人倆個公司干著了,A公司個稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開具一張發(fā)票,公司營業(yè)范圍內(nèi)沒有該項目,可以開具嗎
老師我們個體戶 小飯店 然后一次性給對方開8000一個月飯費 還需要給對方收據(jù)明細嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
是指我申報增值稅的時候回產(chǎn)生問題嗎?
如果有我開了紅字 會對公司產(chǎn)生什么影響呢
對的,是的,你自己申報不了,得去稅務(wù)局申報,會形成劉迪。
對你公司沒有影響的。
留抵不是很懂
好銷項是負數(shù),沒有進項,也沒有進項轉(zhuǎn)出,也沒有其他的減免稅款的,他不就是留底了,留著以后抵扣的意思。
好的 如果我以后沒有這方面的進項了 稅局會不會通過大數(shù)據(jù)拉出來 說我們公司存在哪些問題 然后讓我們?nèi)フ?
是實際的業(yè)務(wù),實際業(yè)務(wù)的沒有影響的。