你好,你申報的時候不好申報,你得去稅務(wù)局申報,因為你的銷售額是負數(shù)。
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發(fā)下
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師 ,上個月我賣了一批商品 ,比如筆我就賣了10萬,下個月我發(fā)生銷售退回的時候,筆,刀具,等退了20萬 ,對方給我開紅字信息表 就開了筆20萬的紅字信息表 ,沒有開關(guān)于刀具的類目,我如果開了這張紅票 會不會產(chǎn)生問題
老師,訴訟時效的中斷和中止,是不是客觀原因不可抗力就是中止?例如發(fā)生自然災(zāi)害,然后等原因消失再起算6個月?那中斷就是,權(quán)利人提起訴訟,訴訟時間再計算3年?我有點混亂
工地賠償款,保險公司有賠一部分,然后公司也陪了一部分,沒發(fā)票,做營業(yè)外支出,匯算時要調(diào)增嗎
老師,公司有個員工生孩子了,目前在坐月子,我想問下,我們公司沒有給她發(fā)工資,她領(lǐng)取的生育津貼,而且也一直在交社保,我想問下這個她個人工資這塊咋申報呀?
老師廠里廚房用天然氣交的費用300元,也不多,老板預(yù)估可以用兩個月,是一次性計入這個月費用呢?還是做預(yù)付每個月攤銷呢
請問木材收購公司一般納稅人,平時開木材出去,能抵自開的收購木材進項?,F(xiàn)要只開加工費也能抵自開的收購木材進項是嗎?
公司注冊資本是100萬元,股東1是法人股東投資50萬元,股東2是個人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1法人股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師,增值稅加計抵減5%抵減部分做其他收益還是營業(yè)外收入
員工出差路上買的水,零食類的能稅票扣除嗎?有收據(jù)。
老師,公司間沒有業(yè)務(wù)往來,但是為了資金周轉(zhuǎn),a付承兌給b,b直接轉(zhuǎn)賬給a,這種操作可以嗎
老師,,你好,我們買了600元汽油,用來洗壓縮機上的機油,我應(yīng)該摘要怎么寫,入什么科目
是指我申報增值稅的時候回產(chǎn)生問題嗎?
如果有我開了紅字 會對公司產(chǎn)生什么影響呢
對的,是的,你自己申報不了,得去稅務(wù)局申報,會形成劉迪。
對你公司沒有影響的。
留抵不是很懂
好銷項是負數(shù),沒有進項,也沒有進項轉(zhuǎn)出,也沒有其他的減免稅款的,他不就是留底了,留著以后抵扣的意思。
好的 如果我以后沒有這方面的進項了 稅局會不會通過大數(shù)據(jù)拉出來 說我們公司存在哪些問題 然后讓我們?nèi)フ?
是實際的業(yè)務(wù),實際業(yè)務(wù)的沒有影響的。