你好 你在企業(yè)所得稅是核定的嗎 因?yàn)轭A(yù)繳都是不含稅金額*0.2%
本公司屬于建筑類企業(yè)(混凝土),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?大家有沒有遇到過這種問題,能幫我分析分析嗎?
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)個(gè)體戶,稅務(wù)局這邊讓我核定征收,是定率核定,不是定額核定。按照我的收入按6%核定征收企業(yè)所得稅,請(qǐng)問我個(gè)體工商戶需要建賬嗎?
請(qǐng)教個(gè)問題,我們是開外經(jīng)證的一個(gè)基建項(xiàng)目,所得稅是核定征收的,那是不是沒有拿普通發(fā)票沖賬的需要了,因?yàn)楹硕ㄕ魇帐前词杖胝魇盏牟豢蠢麧?rùn)
老師 你好,我想請(qǐng)問 2023年個(gè)體戶的稅收政策,網(wǎng)上說的不超過9萬免稅是指什么?免的是經(jīng)營(yíng)所得還是增值稅?如果是核定征收,領(lǐng)取的定額發(fā)票還需不需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得?如果申請(qǐng)了定額發(fā)票,還可以申請(qǐng)普票嗎? 核定征收,是不是不需要建賬?
請(qǐng)問老師,建材批發(fā)個(gè)體戶2023年是核定征收,2024年變成了查賬征收,因?yàn)?023年開票未到起征點(diǎn)免稅了,當(dāng)年未結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到2024年了,2023年12月開的有一張成本票,但是2023年還是核定征收用不了,那2024年變成了查賬征收,可以用這張成本票抵這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師建筑勞務(wù)公司可以承包工程機(jī)械嗎?挖機(jī)這種的
老師匯算清繳的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)要調(diào)增嗎
匯算清繳填寫問題: “匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里應(yīng)該怎么填?填哪里?沒看到填的地方
登明細(xì)賬的時(shí)候漏了一個(gè)憑證的內(nèi)容??梢詫懺谙路絾?/p>
應(yīng)聘單位會(huì)計(jì)要求會(huì)一般納稅人和小規(guī)模公司,這兩者有什么區(qū)別嗎?做賬和報(bào)稅
老師,工商年報(bào)中社保實(shí)際繳納金額只體現(xiàn)單位部分嗎
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計(jì)基礎(chǔ) 5欄稅收折舊攤銷額, 8累計(jì)折舊攤銷額這三個(gè)里面的數(shù)據(jù)填的是啥,一年折舊額104000.04折舊了三年,2欄折舊攤銷額里面填寫了這個(gè)數(shù)據(jù),3欄累計(jì)攤銷折舊額里面填寫了這三年總共攤銷的數(shù)據(jù),這里面一直虧損,只做了成本,
烘焙行業(yè)年度稅負(fù)率低,要怎么跟稅務(wù)說明
老師,贈(zèng)送財(cái)務(wù)軟件在哪兒???我自己廠子打算要用,怎么用,麻煩老師告訴一下。
老師,出口發(fā)票匯率是按哪天的,在哪里查?
就算有預(yù)繳那也是按不含稅收入的千分之二呀 跟查賬利潤(rùn)又沒有關(guān)系
是的 沒有關(guān)系 會(huì)企業(yè)所在地你看下什么征稅方式 也是按照收入嗎 還是根據(jù)利潤(rùn)繳納 預(yù)繳的回來可以抵扣 只要你在企業(yè)所在地核定征稅就不需要成本發(fā)票 安收入繳納的 又不看成本
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