同學(xué)你好,理論上是不可以的,實際操作中,可以用這筆成本票抵這個營業(yè)外收入的。
老師,請問我們公司i是小規(guī)模公司,今年企業(yè)所得稅是核定征收的,但是我們一般是開票之后過段時間才會收到款,如果明年核定不了就變成查賬征收了,這樣就得需要成本票了,那我今年開票,明年收到款,我還需要提供成本票嗎?
老師,請問,一般納稅人開始是所得稅核定征收,發(fā)生了收入,但是成本沒有取得發(fā)票,也沒暫估入庫,所以在核定征收年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,后來公司轉(zhuǎn)為查賬征收,前幾年度的成本發(fā)票在查賬征收年度已經(jīng)取得專票,并在取得發(fā)票當(dāng)月入賬記入庫存,會計賬按庫存加權(quán)平均計算成本結(jié)轉(zhuǎn),后來公司經(jīng)營失敗,導(dǎo)致公司庫存數(shù)大于實際數(shù),公司現(xiàn)面臨注銷,我如何清理賬面,謝謝老師!
個體工商戶去年是核定征收,因開票400萬,升成查賬征收,因客戶不知道變成了查賬征收,沒有任何成本票,可以讓下面合作方,去稅務(wù)局代開發(fā)票進(jìn)來抵稅嗎,2022年發(fā)生的業(yè)務(wù),2023年1-2月份可以開進(jìn)抵扣做賬嗎。
個體戶之前都是核定征收的,現(xiàn)在申報第四季度經(jīng)營所得個稅發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局已經(jīng)給我們改成查賬征收了,而且是2023年一整年的,2023年開出去的發(fā)票對應(yīng)的成本票在2024年3月底之前開出能用于2023年嗎
問一下關(guān)于建筑行業(yè)的項目的核算?一個項目2023年6月開了這個項目的主營業(yè)務(wù)收入發(fā)票50萬,這個項目開出的主營業(yè)務(wù)收入發(fā)票與最終審計結(jié)算價是相同的,2023年6月同時發(fā)生了一筆材料費10萬,取得材料發(fā)票10萬,入賬未付款,剩余480000萬的成本發(fā)票在2024年2月取得,并入賬與付款。問2024年2月取得的成本480000萬怎么做賬,需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,財務(wù)處理是怎樣的?
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
這個月報個體經(jīng)營年報,表里測算數(shù)據(jù)里沒這個成本,可以填進(jìn)去嗎?表下面要備注玉系統(tǒng)測算金額相差過大原因怎么寫呢
同學(xué)你好,可以填寫進(jìn)去的。麻煩你截圖看看。
成本這里沒有數(shù)據(jù),下面要求寫和測算差異過大原因
同學(xué)你好,你把成本發(fā)票填寫上去,再看看還讓寫原因不?
沒有讓必須寫,但是不寫稅務(wù)局會不會之后找我,這個原因怎么說明呢?
同學(xué)你好,如果賬務(wù)是對的,既便稅務(wù)局找你也不怕,原因說明,就是只能說有的發(fā)票是開過來了,但是不屬于單位的費用,也就沒入賬處理。
不好意思說錯了,不寫原因點擊下一步還是要彈出提示讓必須寫原因,這里怎么寫呢?發(fā)票是2013年的
同學(xué)你好,發(fā)票金額是多大啊?不行填寫到費用里試試。