你好,你這種情況的話,你可以借預(yù)收賬款5000,應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)。

您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷售方開(kāi)過(guò)來(lái)以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫(kù)存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對(duì)?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來(lái)第一期工程款100萬(wàn),未開(kāi)具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬(wàn) 貸:合同負(fù)債100萬(wàn) 2月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請(qǐng)第二期工程款300萬(wàn),開(kāi)具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款300萬(wàn)
銷售收入含稅總金額1萬(wàn),預(yù)收貨款5千。借:銀行賬款 貸:預(yù)收賬款,次月開(kāi)票確認(rèn)收入尾款未付。分錄是借:應(yīng)收賬款5千 預(yù)收賬款:5千 還是借:預(yù)收賬款1萬(wàn)?收到尾款繼續(xù)做預(yù)收 我今天在學(xué)堂看到時(shí)第一種處理,但是我記得初級(jí)課本有第二種處理
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對(duì)方預(yù)付款(租期10年),已經(jīng)給對(duì)方公司開(kāi)具增值稅專票,我轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是一次性做收入還是應(yīng)該10年租金分?jǐn)偟矫總€(gè)月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 240萬(wàn) 借:預(yù)收賬款 240萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 228.57萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 240萬(wàn) 借:預(yù)收賬款 2萬(wàn)(10年240萬(wàn),一個(gè)月分?jǐn)偨痤~2萬(wàn)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1.90萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 0.1萬(wàn)
老師,如果我去年打印機(jī)的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫(xiě)的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬(wàn)元購(gòu)買了一個(gè)房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個(gè)人,合同房?jī)r(jià)是30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬(wàn),老師,我公司給個(gè)人開(kāi)具的發(fā)票是按30萬(wàn)開(kāi)還是按65萬(wàn)開(kāi)。
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒(méi)有給我們利息,這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個(gè)月工資15000,那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候,我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎?
3季度,電商稅開(kāi)始還沒(méi)有申報(bào),實(shí)際銷售金額16萬(wàn),刷單金額36萬(wàn),平臺(tái)總金額52萬(wàn),這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn),但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒(méi)收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn),發(fā)票也開(kāi)了80萬(wàn),現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn),我們退給甲方5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開(kāi)75萬(wàn)嗎?還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅


第二種方法不對(duì)嗎還是現(xiàn)在改了?
你好,你借預(yù)收的話,一般咱實(shí)操中也很少用到,一般是通過(guò)應(yīng)收,因?yàn)閼?yīng)收用到的科目是比較普遍。不過(guò)你那種方法也沒(méi)錯(cuò)。