是的。是的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的。

老師,招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)中的火車(chē)票是不是也不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師,招待客戶(hù)的住宿費(fèi)專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)的是招待費(fèi)是不是都不能抵扣啊
老師好,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票??!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


什么時(shí)候不能抵扣的呀
您好,招待費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
36號(hào)文件規(guī)定的,一直不能抵扣的
好的,謝謝,我還以為只有福利費(fèi)不能抵扣呢
。不能抵扣的財(cái)稅,二零一六三十六號(hào)文件有明確的規(guī)定。有具體的列舉,列舉的那幾項(xiàng)都不能抵扣。
比如個(gè)人消費(fèi)。集體福利。免稅項(xiàng)目。貸款服務(wù)。餐飲服務(wù)這些都不能抵扣。業(yè)務(wù)招待費(fèi)就屬于個(gè)人消費(fèi)。