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老師,我有一張21年12月開的發(fā)票,當(dāng)時是開錯了,也沒有做賬,沒有作廢,沒有紅沖,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

2022-08-17 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 10:41

你好,現(xiàn)在可以開負(fù)數(shù)發(fā)票,把原來的分錄也要補(bǔ)上。

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快賬用戶4431 追問 2022-08-17 10:42

老師,是不是我在8月紅沖,然后在做一張憑證

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:46

是的,就是這樣處理的。

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快賬用戶4431 追問 2022-08-17 11:05

老師具體分錄是不是就是這個發(fā)票的藍(lán)字做一張憑證,然后在做一張紅字憑證

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:10

您好,是的,是這樣做的。

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你好,現(xiàn)在可以開負(fù)數(shù)發(fā)票,把原來的分錄也要補(bǔ)上。
2022-08-17
您好,要做賬的,雖然錯了,當(dāng)月沒作廢就要做賬報稅
2021-09-30
你好,沒有入賬,那你之前扣稅的金額怎么來的?
2024-04-25
首先,對于沖紅發(fā)票未入賬的情況,需要進(jìn)行沖紅發(fā)票的賬務(wù)處理。具體分錄如下: 借:原材料(或相應(yīng)的成本或費用科目,根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)(表示沖減原來錯誤計入的進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款科目,根據(jù)原發(fā)票的對方單位確定) 這里用紅字沖減原來的進(jìn)項稅額,是因為原始發(fā)票的進(jìn)項稅額已經(jīng)被國稅系統(tǒng)扣除,現(xiàn)在沖紅是為了糾正這一錯誤。 對于更正后的藍(lán)字發(fā)票,按照正常的記賬方式記錄即可。 處理由于國稅系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)原發(fā)票扣稅的情況。由于原發(fā)票并未入賬,但稅款已經(jīng)扣除,需要在賬面上體現(xiàn)這一稅款支出。因此,可以新增一筆分錄來記錄這一稅款支出: 借:稅金及附加(或相應(yīng)的稅款支出科目) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金科目,根據(jù)實際支付方式確定) 最后,完成沖紅發(fā)票的操作。在開票系統(tǒng)中進(jìn)行沖紅操作,并打印出沖紅發(fā)票。沖紅發(fā)票的票面金額應(yīng)為負(fù)數(shù),用于抵消原發(fā)票的金額。
2024-04-28
借應(yīng)收賬款 貸利潤分配 應(yīng)交稅費 然后做相反的分錄
2021-03-17
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