那就是按照10%來(lái)收稅款的意思。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我司只要支付10%的稅點(diǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板談的是不含稅價(jià)格,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)給我們1%的專(zhuān)票,也不收我們稅點(diǎn)了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
老師,簽訂合同都是未稅價(jià)格,要求對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候,對(duì)方老是說(shuō)要我們自己承擔(dān)稅額。老板老對(duì)我說(shuō)13%壓到10%,請(qǐng)問(wèn)這是啥操作?
老師,在嗎?我想向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方開(kāi)發(fā)票給我們,合同里簽著說(shuō),要求我們自己承擔(dān)稅點(diǎn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嘛?
老師,與對(duì)方簽訂的裝飾安裝合同,我們都是一般納稅人,內(nèi)容是包工包料的賣(mài)欄桿和安裝欄桿的人工費(fèi),約定的是欄桿13個(gè)點(diǎn),人工9個(gè)點(diǎn),我們現(xiàn)在想要求對(duì)方多開(kāi)欄桿發(fā)票,又怕到時(shí)候稅務(wù)說(shuō)我們和同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比高了,老師,這個(gè)一般怎么平衡呢。
老師,我們是私立醫(yī)院有限公司,和對(duì)方公司簽訂合同約定對(duì)方員工來(lái)我們醫(yī)院體檢,體檢費(fèi)用由員工自己承擔(dān)支付,合同(包括體檢價(jià)格)是和對(duì)方公司簽的合同,這個(gè)業(yè)務(wù)需要給對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票嗎?還是直接根據(jù)實(shí)際收入入賬就行?
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)維護(hù)廠(chǎng)房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷(xiāo)售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問(wèn)253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問(wèn)您一下,公司的電商平臺(tái)的錢(qián)提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢(qián),轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶(hù)里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢(qián),直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒(méi)有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶(hù),定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫(xiě)T型帳嗎
就是支付方按10%支付。
意思是未稅總額10萬(wàn)的話(huà),我們付給對(duì)方11萬(wàn)?票點(diǎn)的話(huà)不是不能隨意更改嗎
我們是研發(fā)銷(xiāo)售的公司,接到訂單后,會(huì)委托乙方加工廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品(有部分料是我們自己采購(gòu),有部分是加工廠(chǎng)代工代采),我們和乙方簽訂的訂單合同是按每臺(tái)產(chǎn)品未稅單價(jià)結(jié)算的,我理解的是類(lèi)似于對(duì)方賣(mài)給我們成品,應(yīng)當(dāng)按銷(xiāo)售13%給我們開(kāi)票,這樣理解對(duì)嗎
您好,開(kāi)票的稅率還是正常開(kāi),對(duì)方就是少收3%的稅增值稅。
如果未稅總額10萬(wàn),我們承擔(dān)10%稅點(diǎn),就是支付對(duì)方11萬(wàn),對(duì)方按照含稅總額11萬(wàn)給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票
是的,一般就是這樣處理的,但是具體工作中雙方協(xié)商同意就行。
乙方加工廠(chǎng)中途提出讓我們承擔(dān)車(chē)間電費(fèi),電費(fèi)這筆的話(huà)也并入銷(xiāo)售一塊開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能操作嗎
不同的問(wèn)題,請(qǐng)您重新提問(wèn)。