你好,是的,都需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。 如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人 每個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng) 都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 怎么做分錄
老師一般納稅人每月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請(qǐng)分別寫出來(lái))
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人每個(gè)月都要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)分錄嗎,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人每月都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
您好,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)出去嗎(一般納稅人)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額是 留底的 這個(gè)正常是應(yīng)該和稅務(wù)上面一樣的是吧
你好,是的,是這樣的
這一步是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 后面一步繳納呢 這個(gè)怎么做分錄
你好,后面一步繳納 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)了之后 這個(gè)還有借方負(fù)數(shù)2000多的余額 怎么辦 這個(gè)怎么做平啊
你好,我需要與你確認(rèn)一下,到底是借方正數(shù)余額,還是借方負(fù)數(shù)余額??
借方負(fù)數(shù) 前期不知道怎么做的
你好,借方負(fù)數(shù),就是代表貸方正數(shù)的意思,需要結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,之后繳納就是了?
但是稅務(wù)上面沒(méi)有存在未繳納的增值稅 都結(jié)清了
你好,那說(shuō)明賬實(shí)不符啊,需要去查明原因才是的?
這個(gè)我要查本年繳納多少稅費(fèi) 是不是直接看 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅借累計(jì)額就行了,還有營(yíng)業(yè)稅金及附加
你好,是單獨(dú)查增值稅,還是各個(gè)稅款呢??
各個(gè)稅款
你好,需要看 : 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 的借方 應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款的 借方
是本年累計(jì)的借方嗎
你好,是的,是這樣的