那你現(xiàn)在的話已經(jīng)認(rèn)證了,你就不抵扣處理,就是如果說之前抵扣了,你后面就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
老師你好!7月和9月有了進(jìn)項稅額發(fā)票先做了帳,但是沒有認(rèn)證(沒有做待抵扣認(rèn)證科目),11月認(rèn)證可以吧?如果這個月認(rèn)證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進(jìn)項稅額可以作為留底稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度吧?
#老師之前月份有專票未認(rèn)證本月認(rèn)證了,之前是記到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里邊的,現(xiàn)在該怎么做?
22年認(rèn)證19年沒有認(rèn)證的進(jìn)項票,入以前年度損益的話22年怎么做賬,分錄,19年是借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,都入了費(fèi)用了,得調(diào)出來,
19年銷售費(fèi)用專票直接入費(fèi)用了,沒抵扣進(jìn)項,22年認(rèn)證做到以前年度損益調(diào)整該怎么調(diào)分錄
之前年度進(jìn)項票沒找到票就在22年給認(rèn)證了,該怎么做,稅控可以取消認(rèn)證嗎?6月認(rèn)證的
追問上個問題,把制造費(fèi)用-折舊費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目結(jié)平,這附合會計做賬的規(guī)章制度嗎?而且制造費(fèi)用科目這算不算重復(fù)計入到生產(chǎn)成本科目中呢?
審計的報表是重分類還是不重分類的報表?
你好,老師請問我們公司購入新車,增值稅專用發(fā)票是13%嗎?可以一次性抵扣嗎?
老師,關(guān)鍵公司用我們公司人工,我開什么類目的發(fā)票才能把人工費(fèi)要回來
老師,工資0,個稅工資表做了,,這樣個稅怎么做賬?
老師:請問小規(guī)模減按1%申報,《增值稅減免稅申報明細(xì)表》這個填列的數(shù)據(jù)怎么計算呢,是不含稅總收入的2%是嗎?
我們單位要辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓,利潤是70萬,股權(quán)占49%,請問這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個人所得稅要怎么計算,要交多少?
老師,查賬發(fā)現(xiàn)以前的財務(wù)對一客戶的賬務(wù)做錯,22和23年的收入少做4.5萬,然后公司給他的激勵補(bǔ)貼5萬元也沒有發(fā)票,直接拿來抵貨款,還有余額5000元,那請問現(xiàn)在該怎么操作比較合理
房租未支付,但是想先分?jǐn)偡孔赓M(fèi)用,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄怎么寫老師,目前欠了3個月3000元的房租,我之前是做分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-出租方
老師你好,企業(yè)用金蝶軟件做賬,還需要打印總賬,明細(xì)賬,日記賬嗎
怎么算不抵扣處理,申報表申報進(jìn)項已經(jīng)掛數(shù)了
就掛著不入賬?
你進(jìn)轉(zhuǎn)出,也就是轉(zhuǎn)成本費(fèi)用了 沒有一直掛賬