按月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票支付款 借:預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款-房東/銀行存款
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專(zhuān)票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專(zhuān)票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做啊?例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師,請(qǐng)問(wèn)一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,但是付款只付了十萬(wàn),分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí),借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
您好老師 我們是新企業(yè),有筆業(yè)務(wù)是之前寫(xiě)的 買(mǎi)的空調(diào)和支付房租費(fèi),分錄是借預(yù)付賬款貸銀漢存款,這個(gè)月發(fā)票到了,財(cái)務(wù)主管說(shuō)要我走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分錄是怎么寫(xiě)
老師好,請(qǐng)問(wèn),我廠房是租的?,F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎? 我租進(jìn)來(lái)時(shí) 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷(xiāo)分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個(gè)的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來(lái)時(shí) ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了,
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營(yíng)范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊(cè)公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊(cè)成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?
請(qǐng)問(wèn)一次發(fā)四個(gè)月工資,每個(gè)人合并發(fā)總額,還是要分開(kāi)每個(gè)月發(fā),發(fā)的時(shí)候要備注什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們給客戶開(kāi)了一筆機(jī)械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬(wàn),但實(shí)際沒(méi)有這個(gè)設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費(fèi)的發(fā)票才可以?
出口外銷(xiāo)發(fā)票本月開(kāi)少了 已退稅 下月可以補(bǔ)開(kāi)嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對(duì)應(yīng)的介紹費(fèi),對(duì)方會(huì)開(kāi)什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷(xiāo)嗎。
有沒(méi)有民辦盈利性高中,就是企業(yè)的,賬務(wù)處理項(xiàng)目明細(xì),哪個(gè)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪個(gè)記其他業(yè)務(wù)收入,哪個(gè)是代收計(jì)入其他應(yīng)付款,比如課本費(fèi),伙食費(fèi),軍訓(xùn)費(fèi),校服,卷子的費(fèi)用
我們是一個(gè)租賃獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,今天稅務(wù)打電話說(shuō),我們的報(bào)表有問(wèn)題,說(shuō)申報(bào)的成本與取得發(fā)票及申報(bào)工資成本票不一致,賬上有暫估成本票,老師你好,我們現(xiàn)在開(kāi)票回來(lái),能稅前扣除嗎,
老師,建筑業(yè)合同簽訂的是包工包料,但是稅率定的是百分之十三,發(fā)包方讓承攬方給他們開(kāi)具百分之十三的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這合規(guī)嗎?
按月攤銷(xiāo)? 借:管理費(fèi)用-房租? ?貸:預(yù)付賬款-房租? 支付款? 借:預(yù)付賬款-房租? 貸:其他應(yīng)付款-老板? ?老師,沒(méi)付的款用預(yù)付賬款貸方不是會(huì)有負(fù)數(shù)出現(xiàn)
沒(méi)付款的時(shí)候,后邊那個(gè)不做賬
按月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租? ? 這筆分錄就會(huì)造成預(yù)付賬款期末余額為負(fù)數(shù)
不用管它,以后取得發(fā)票或者付款的時(shí)候就平了
老師,假如我沒(méi)付的款直接每月做分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(租來(lái)做民宿)1000? ? 貸:其他應(yīng)付款-出租方1000? ?到啦付房租時(shí),比如付了6個(gè)月房租,我就做分錄:借:其他應(yīng)付款-出租方1000? ?預(yù)付賬款5000? ? 貸:其他應(yīng)付款-老板6000? ? 這樣可行?
可以的,把賬做平就行