你好,手續(xù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,是不可以抵扣的
請問:客戶刷卡的手續(xù)費(fèi),對方(銀聯(lián))開出*金融服務(wù)*收單手續(xù)費(fèi)發(fā)票給我們,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣增值稅嗎?
老師,我有4個問題:1,關(guān)于向銀行索要手續(xù)費(fèi)發(fā)票的,想請問,企業(yè)必須從銀行取得開具給我們的增值稅發(fā)票,我們企業(yè)才可以憑手續(xù)費(fèi)發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業(yè)不僅可以用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,又可以用來抵扣企業(yè)所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,那我們企業(yè)只是憑借銀行手續(xù)費(fèi)回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發(fā)生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發(fā)票作為稅前扣除的憑據(jù)嗎?如果利息支出沒有對應(yīng)的發(fā)票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
向開戶行申請了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060
您好,請問我們有用收錢吧收課程款,提現(xiàn)到公賬會扣掉手續(xù)費(fèi),名稱是拉卡拉公司,所以開的發(fā)票內(nèi)容只能是“金融服務(wù)費(fèi)”,開的專票,這種我們可以抵扣嗎?備注欄有寫幾月的服務(wù)費(fèi),確實(shí)也能證實(shí)是提現(xiàn)手續(xù)費(fèi),
請問老師,企業(yè)貸款利息、貼現(xiàn)手費(fèi)率費(fèi),網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),取得銀行開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對嗎
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會罰款?
為什么?請問:是哪條稅法規(guī)定的呀?
你好,請看這個圖片
銀行刷卡扣手續(xù)費(fèi)這個屬于您上面的哪一條嗎?跟以上七條因該都沒有關(guān)系吧?
難道客戶刷卡是貸款服務(wù)?
你好,屬于最下面一行所說的手續(xù)費(fèi)。
這上面說的是與貸款相關(guān)的手續(xù)費(fèi),我們這不是貸款相關(guān)手續(xù)費(fèi),也不可以抵嗎?
你好,是的(也不可以抵),金融服務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的?