借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
老師好!對上個月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進行了紅沖,同時開具了正確的相對應的藍字發(fā)票,紅沖的分錄做了之后。還要再做一筆正確的藍字發(fā)票的分錄嗎?
老師好,之前這筆收入,今天要求開具紅沖發(fā)票,開完了以后怎么再寫分錄?。?/p>
你好老師,嗯4天以前對公賬戶上轉入一筆主營業(yè)務收入,嗯,第5天的時候才開具的發(fā)票,那這個分錄要做兩個分錄嗎?先做成預收,然后開具發(fā)票之后再確認收入嗎?
老師,勞務公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發(fā)票再在電子稅務局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領用了
老師外貿企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務,現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
老師,是這樣嗎
你好,對的是的,是這么做的。