你好,你是按照3%減按2%。
老師:您 好!小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人(下半個月轉(zhuǎn)的),選的當(dāng)月1日生效,請問在當(dāng)月前半個月用小規(guī)模納稅人開的票出去,在次月申報增值稅的時候,對于 小規(guī)模那一部分發(fā)票是按小規(guī)模開票的稅額交稅呢,還是當(dāng)月所有 開的票都按一般納稅人繳稅呢?
請教一下老師,我們2017.6月購入一臺車,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2022.6月轉(zhuǎn)讓給個人,目前是一般納稅人。請教一下這個增值稅是按3%減按2%,還是按13%交呢?
你好,老師,請問一下,小規(guī)模納稅人3%減按1%,并提到預(yù)繳增值稅適用3%簡易計稅項(xiàng)目的也是減按1%預(yù)繳,這個適用一般納稅人簡易計稅項(xiàng)目嗎?
老師,我們是一般納稅人,2016年購買了一輛二手車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在銷售這輛車,增值稅稅率應(yīng)該按照13%,還是按照3%減按2%繳納吶
老師,請教一下,公司名下車輛轉(zhuǎn)給個人除了繳納增值稅外還需要交哪些稅嗎?稅率是按公司現(xiàn)在的稅率嗎(一般納稅人13%)
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何計提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府專款專用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致