你好,就是用100*(1%2B13%)按113萬開具發(fā)票。
老師問下。對方給我們開票100萬。這100萬就是不含稅貨款。我們需要付給對方4個的點。100萬付多少
老師對方欠我們10萬 我公司給對方開了4萬的發(fā)票但是沒轉錢,那對方給我公司發(fā)對賬函應該欠多少錢
對方實際欠我們36萬貨款、開票的時候我們給對方開了429930元?,F(xiàn)在對方按照開票的總金額429930元轉賬給了我們。多開的稅錢怎么算、多出來的金額需要返給對方多少
供應商因發(fā)貨延誤了我們工期,給我們了一部分錢作為補償,應該怎么做賬?貨物的錢是我們預付的,但貨物的發(fā)票也還沒收到,對方給我們開票的話應該開多少錢的票?
我們公司是供應商,買100萬的貨,對方要發(fā)票,我們聲明了要票的話就得加收13個點的稅費,那么我應該給對方開多少金額的發(fā)票?對方又要給我們轉賬多少錢的貨款呢?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
那這樣不是跟合同金額對不上嗎?合同簽訂的就是每月100萬貨款,那開113萬的票就跟合同對不上了
你好,那沒法,只能另簽合同了。