你好,對賬涵欠6萬的。
老師對方欠我們10萬 我公司給對方開了4萬的發(fā)票但是沒轉(zhuǎn)錢,那對方給我公司發(fā)對賬函應(yīng)該欠多少錢
對方實際欠我們36萬貨款、開票的時候我們給對方開了429930元?,F(xiàn)在對方按照開票的總金額429930元轉(zhuǎn)賬給了我們。多開的稅錢怎么算、多出來的金額需要返給對方多少
我們是銷售方給對方對賬還有多少發(fā)票沒開,對方欠我們多少錢,怎么對
我們公司是供應(yīng)商,買100萬的貨,對方要發(fā)票,我們聲明了要票的話就得加收13個點的稅費,那么我應(yīng)該給對方開多少金額的發(fā)票?對方又要給我們轉(zhuǎn)賬多少錢的貨款呢?
老師你好,我司收到對方公司審計發(fā)的詢證函說截止去年年底我方欠款 91萬,但我們和對方公司都是我方先預(yù)付款給對方,對方再發(fā)貨和開票給我們。不存在我方欠款啊
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費和軟件服務(wù)費分別計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費和銷售費用-服務(wù)費,這樣做可以嗎?我們銷售費用底下沒有設(shè)置廣宣費,計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費合適?還是另外設(shè)置一個廣宣費?
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們在群里溝通付款了的。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個合同48臺設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺設(shè)備,目前已經(jīng)取得報關(guān)單,但是采購發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進來48臺,那么已經(jīng)出口的兩臺設(shè)備已拿到報關(guān)單,暫未取得采購發(fā)票,我銷項發(fā)票要不要9月份開出來2臺,還是可以等整張訂單48臺設(shè)備全部出完了在按兩張報關(guān)單開票申請退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報,還是9月份已經(jīng)出了兩臺,先申報兩臺的收入?還是可以申請未開票收入?等到整張訂單出完了在申報已開票收入,在一起開發(fā)票申請退稅。
酒店籌備期,裝修時租賃吊籃的費用能用長期待攤費用-裝修費嗎?
開錯了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對方發(fā)。接著點了紅字信息確認單錄入,而且提交了。過會去看查詢發(fā)票那里。那張開錯的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報員工的社保了,都繳費了,為什么還有顯示9月未申報養(yǎng)老和失業(yè)保險的啊
這個公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
這個零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負債和別的都沒有
文文老師。接上個問題。紅字發(fā)票點了提交還需要做什么
開了4萬發(fā)票 對方?jīng)]轉(zhuǎn)錢給我們啊
剛才看錯了 應(yīng)該是14萬。
總共就欠10萬
對方在欠你們10萬的基礎(chǔ)上,你又開了4萬的發(fā)票,不是嗎?
不是是對方總共欠我公司10萬 我公司給對方開了4萬的發(fā)票了 但是還沒收到4萬 那對方對賬函應(yīng)該應(yīng)付給我們多少錢
貨物你給他了10萬 發(fā)票,開了4萬,欠款就是10萬。