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Q

老師,我們收到了員工的社保退費,2020年10—12月,2021年1—8月,但不是100%退的,像這種的話可以這樣處理嗎?1)把個人承擔的部分做到管理費用,收到的退社保部分全部沖管理費用?2)按照社保給的業(yè)務處理單,單位承擔的沖管理費用,個人承擔的沖其他應付款,沒退的剩余部分怎么處理?

2022-08-13 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-13 15:12

您好 請問什么原因社保退費

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快賬用戶3563 追問 2022-08-13 15:14

走的勞動仲裁

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齊紅老師 解答 2022-08-13 15:17

沒退的剩余部分 2020 2021年沒有做賬嗎?

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快賬用戶3563 追問 2022-08-13 15:29

都做賬了,當時做的分錄:借:其他應付款—社保(個人承擔) 管理費用—社保(公司承擔) 貸:銀行存款,不對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-13 15:32

那沒退的部分已經(jīng)入賬了 不需要再處理了啊

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快賬用戶3563 追問 2022-08-13 15:34

老師,那我現(xiàn)在收到的退費怎么做賬?還有其他應付款存在的差額記入哪個科目?

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齊紅老師 解答 2022-08-13 15:42

其他應付款存在的差額記入管理費用科目就好了 現(xiàn)在收到的退費您前面不是寫了分錄嗎

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快賬用戶3563 追問 2022-08-13 15:44

收到退費的分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款—社保 管理費用—社保對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-13 16:11

是的 這樣寫分錄就好了

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