如果開的是普通發(fā)票,就需要繳納95000元乘以3%的文化事業(yè)建設(shè)費。 增值稅和附加稅減免。

問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險,作為我的崗位有哪些風(fēng)險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師,問下我開票內(nèi)容為文化服務(wù)*宣傳片拍攝制作95000小規(guī)模都要交哪些稅
老師,項目上三名網(wǎng)紅打卡發(fā)生的勞務(wù)報酬成本要怎么把控呢?費用包括交通費,伙食補助還有薪酬結(jié)算。需要對方提供什么資料呢? 付款走的是公(我司基本戶銀行)轉(zhuǎn)個人(網(wǎng)紅的個人銀行卡),轉(zhuǎn)賬備注填什么比較合適呢?對方要求先付定金1000元,但是對方不愿意開發(fā)票?我怎么處理比較好呢??我司是小規(guī)模,文化傳媒公司,主要業(yè)務(wù)是拍攝宣傳片,承接營銷策劃推廣服務(wù)等業(yè)務(wù)。
我們是小規(guī)模公司,主營業(yè)務(wù)如下經(jīng)營范圍:廣告發(fā)布;;信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營一般經(jīng)營范圍:數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);銷售代理;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);;市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;廣告設(shè)計、代理;會議及展覽服務(wù);圖文設(shè)計制作;個人商務(wù)服務(wù);項目策劃與公關(guān)服務(wù);廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);廣告制作;品牌管理;旅游開發(fā)項目策劃咨詢;專業(yè)設(shè)計服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);咨詢策劃服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目), 現(xiàn)在我開具了一些展板書籍類的商品,我要把他計入到主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
請問老師,我單位不是廣告業(yè)、也不是娛樂業(yè),是賣書的,在抖音里賣書,賣自己書的同時也幫其他單位宣傳其他單位的書,收取的其他單位的費用,發(fā)票開的是推廣費,但是合同寫的是圖片截圖中的內(nèi)容,我認(rèn)為根據(jù)文化事業(yè)建設(shè)費用范圍只有廣告業(yè)和娛樂業(yè)才繳納文化事業(yè)建設(shè)稅。英單位不屬于這兩個行業(yè),因此從未繳納過?但是新來的同事說無行業(yè)要求,只要提供的宣傳服務(wù)就需要繳納?請老師解答。
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應(yīng)付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢
老師,那開進(jìn)來的票也是這個內(nèi)容6萬,是不是計算文化事業(yè)建設(shè)費時,95000-60000來計算的
是的,開進(jìn)來的可以扣除,這樣計算正確。