你沒(méi)有成本抵扣的話(huà),那你的利潤(rùn)就很高,利潤(rùn)高的話(huà),你就需要交所得稅交的比較多,那勞務(wù)公司你的工資就是你的成本呀,也不是說(shuō)必須要有發(fā)票啊。

小規(guī)模旅游業(yè) 想問(wèn)下幾個(gè)問(wèn)題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問(wèn)題 這個(gè)如果小規(guī)模開(kāi)發(fā)票 我開(kāi)成差額征收了 假如一萬(wàn)的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒(méi)有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)?
老師,我公司是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人?,F(xiàn)在給甲公司開(kāi)了勞務(wù)票100萬(wàn)(不考慮增值稅等),但100萬(wàn)的款下個(gè)月才到賬。本月這100萬(wàn)就成了我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,我該如何賬務(wù)處理,才能把它不變成本月收入?
我是建筑勞務(wù)公司,我是一般納稅人,簡(jiǎn)易征收,按三個(gè)點(diǎn)開(kāi)票、繳稅,假設(shè),我完成一千萬(wàn)產(chǎn)值,開(kāi)票一千萬(wàn),收款一千萬(wàn),但是我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本抵扣,該怎么做賬?
我是建筑勞務(wù)公司,我是一般納稅人,簡(jiǎn)易征收,按三個(gè)點(diǎn)開(kāi)票、繳稅,假設(shè),我完成一千萬(wàn)產(chǎn)值,開(kāi)票一千萬(wàn),收款一千萬(wàn),但是我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本抵扣,該怎么做賬?
我公司是建筑公司一般納稅人,開(kāi)出的簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,比如說(shuō)300萬(wàn),怎么開(kāi)具,稅額多少?我公司能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?
企業(yè)2024年開(kāi)業(yè)的,還沒(méi)有實(shí)繳,實(shí)收資本要填金額嗎?購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器沒(méi)有發(fā)票能算在實(shí)收資本里嗎?
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
什么樣的企業(yè)屬于小規(guī)模公司
老師需要繳納印花稅的購(gòu)銷(xiāo)合同包括哪些?無(wú)論買(mǎi)什么都繳納嗎?比如公司1、買(mǎi)車(chē)房,2、買(mǎi)員工福利盒飯3、買(mǎi)軟件產(chǎn)品4、買(mǎi)的辦公用品?有點(diǎn)懵
老師請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼在哪里看
老師,我們23年銷(xiāo)售的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,也沒(méi)做無(wú)票處理,25年開(kāi)具賣(mài)固定資產(chǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局讓在23年補(bǔ)無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)老師,我23年補(bǔ)無(wú)票收入的話(huà),是不是還得補(bǔ)增值稅啊。補(bǔ)增值稅還得有滯納金吧?
老師,您好!我報(bào)稅不成功,是什么原因啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,我找不到個(gè)人中心,備案收益所有人信息,這種情況該怎么辦啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,出現(xiàn)這種情況要怎么辦啊,備案收益所有人信息
苗圃的個(gè)體每個(gè)月開(kāi)票30萬(wàn)以?xún)?nèi)也是不用交稅的吧


那如果已上面那種情況做賬的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
就是做賬的問(wèn)題,你做賬按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做賬。
沒(méi)有成本票,就是利潤(rùn)高,多交稅。
能說(shuō)一下具體的會(huì)計(jì)分錄嘛 謝謝
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅。
好的 謝謝
不客氣,祝你工作愉快。