你好,可以的,可以這么做的。
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進項符合加計扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明,也沒有加計扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報表了
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,您好,我想問下,總公司是旅游公司,分公司屬于文化服務(wù)其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè),就是公園里娛樂設(shè)施運營,可以單獨享受六稅兩費嗎?可以加計抵減10%嗎?謝謝
老師您好,想請教兩個問題,子公司是外商投資企業(yè),股東是香港公司100%控股,注冊資本5000萬美元,注資時賬面按照6.8匯率換算成人民幣進入實收資本,今年發(fā)生以下兩個業(yè)務(wù):1是股東今年減資4000萬美元,子公司需要按照最新匯率大概7.3左右折算人民幣歸還股東,請問7.3和當初進賬的6.8匯率之間換算人民幣的差額進入子公司財務(wù)費用嗎,可以稅前扣除嗎?2是今年股東的100%股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地其他企業(yè),營業(yè)執(zhí)照注冊資本按照目前注冊資本也就是1000萬美元乘以最新匯率計算人民幣,我之前賬面實收資本是按照6.8換算的,那么之前賬面實收資本是不是要變更為最新營業(yè)執(zhí)照的注冊資本呢,這個差額記在哪里呢?謝謝老師。
老師,到一家學(xué)生研學(xué)公司,屬于故宮文化研學(xué)那種,里面有寫另外收費的紀念品(可能會有客戶購買的那種)和一些比如智能拍照業(yè)務(wù)打印出來十元三張那種還有鏡框可以賣,紀念品屬于文創(chuàng)品代銷還是和商貿(mào)一樣進貨,收銀系統(tǒng)都是公戶,這些和我們主營研學(xué)文化服務(wù)不能是兼營,而且研學(xué)老板預(yù)估能做到一千萬,那就是輕輕松松是一般納稅人,文創(chuàng)品代銷和照相服務(wù)就不能一起報稅最好單獨注冊公司或者個體工商戶是嗎,謝謝老師
老師我想咨詢一下,比如沒有發(fā)票的也走對公賬戶,最后做企業(yè)所得稅匯算清繳是不是把這些沒有發(fā)票的做調(diào)增處理,那么賬目上需要做會計分錄嗎
你好,請問一下。備案了生產(chǎn)型出口,我購進的成品 還能用生產(chǎn)型出口的單位出口嗎
公司今年四月注冊,五月稅務(wù)報道,期間的人員工資,還有購買的辦公用品,可不可以直接計入管理費用,還沒有開發(fā)票出去。
開辦費開出的專票可以抵扣嗎
老師公司有個公戶收款二維碼。可以用支付寶支付也可以用微信支付,還可以信用卡支付,我要怎么做賬,對方都是個人,要不要開發(fā)票
老師,您好,有限公司和有限責任公司的區(qū)別是什么
老師好,公司23年購入不含稅固定資產(chǎn)價值70萬,稅法規(guī)定可以在當年一次性抵扣適用的是所得稅法哪項條例,發(fā)個詳細稅法解讀嗎?謝謝老師
老師,公司想要注銷,但是利潤過大,有什么辦法可以少交稅就注銷?
一般納稅人建筑公司,工地有員工受了工傷,公司派人去醫(yī)院探望,買水果、奶、的費用計入啥科目呢
希望董老師回答,旅游行業(yè),具體怎么操作。