你好,這個剛才是用在維修保養(yǎng)的嗎?
老師,我們是電梯銷售安裝維保公司,電梯銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
@郭老師,老師,我們是電梯銷售安裝維保公司,工程人員和維保部人員工資計提分別記什么科目
@郭老師,老師電梯銷售安裝維保公司,收到工廠的代理服務(wù)費,怎么記賬?
@郭老師,郭老師,老師電梯銷售安裝維保公司采購鋼材怎么記賬
@郭老師,郭老師,老師,電梯銷售安裝公司,拆除舊電梯稅率是多少
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
是的話借原材料,貸銀行存款。
領(lǐng)用借勞務(wù)成本貸原材料, 到時候確認(rèn)了收入之后,借助業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
屬于工程用,承包的安裝電梯工程,包括鋼結(jié)構(gòu)工程,但是這個工程是個人項目個人卡收入,但是采購鋼材的時候?qū)犊钜税l(fā)票,應(yīng)該怎么做老師
你們需要單位開出發(fā)票去嗎?還是直接不確認(rèn)收入?如果不確認(rèn)收入的話,這個發(fā)票退回去,你跟對方說紅沖就可以了。
公戶付了款,需要個人還錢給你買。
公戶付了款,需要還錢給你們的。
是我們不開票不確認(rèn)收入的項目采購了一批鋼材,有進項發(fā)票
不想退回去發(fā)票,怎么消耗
借原材料、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項貸銀行存款,你以后有收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,你得看下這個收入能不能用得上。
老師,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的業(yè)務(wù)憑證附件是什么
你好出庫單就可以的。
老師,我們銷售電梯,安裝電梯都是按比例分好幾次收款,怎么確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本好?
你好,可以根據(jù)完工進度來。
完工進度結(jié)算單嗎?
我們銷售電梯會收一部分款也會給客戶開票,此時確認(rèn)了收入,就要確認(rèn)成本嗎老師,確認(rèn)成本附件用什么?
對的,是的,可以沒有原始憑證,也可以用出庫單。
老師,我們收了客戶電梯預(yù)付款,給客戶開票了,但是此時還沒有付工廠排產(chǎn)款,沒有記成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
那你賬上是怎么做的?
確認(rèn)收入的時候沒有一一對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末才按當(dāng)月收入比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,總感覺這么做不對呢
確認(rèn)收入在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本也可以的,沒有問題。