你好,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,增值稅賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?

老師問一下,小規(guī)模給客戶開的專票3%,貸方應交稅費—未交增值稅有余額,這個賬務怎么處理?
老師問一下,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,應交稅費—未交增值稅這個賬務處理也不是季度做附加稅計算的呢?余額都是在貸方的
小規(guī)模給一般納稅人開的專票,是不是要交交稅的,這個稅都是季度繳納吧? 分錄是這樣寫的嗎? 借:應交稅費—應交增值稅 地方教育費附加 教育費附加 城市維護建設稅 貸:銀行存款
公司是小規(guī)模,之前會計做的 12月份的賬,借稅金及附加4870元, 貸應交稅費-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應交稅費-應交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個要怎么調(diào)賬呢? 應交稅費-未交增值稅 貸方余額,應交稅費-應交增值稅 借方余額,都沒平哦
老師你好,個體戶查賬征收,季度不超30萬元,應交稅費——應交小規(guī)模增值稅計入貸方,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,如果季度超過30萬元,要交增值稅,那么應交稅費——應交小規(guī)模增值稅這個科目是不是就不用轉(zhuǎn),一直有余額留在貸方,這樣做對嗎
計提勞務費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務:一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學習的學費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應交稅費——應交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習的學堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
這個是每月做一次分錄,還是一個季度做一次分錄 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款
去年有開普票,也有開專票,會計做賬都貸:應交稅費—未交增值稅,余額在貸方,我現(xiàn)在要做分錄調(diào)整嗎?
你好 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 這個分錄是實際繳納稅款的時候做 開普票的稅款,是需要繳納還是免征了呢??
他都是這樣一個季度,一個季度做,我也搞不清,應為我現(xiàn)在是每個月都在做,而且現(xiàn)在開的都是專票
你好,如果開普票的稅款是需要繳納,與之前專用發(fā)票是一樣的 如果不需要繳納,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入?
我看了,銀行回單上是扣的增值稅,那我要做分錄調(diào)整嗎?他之前都是貸:應交稅費—未交增值稅 改成:應交稅費—應交增值稅呢?
你好,需要從?應交稅費—未交增值稅,改成??應交稅費—應交增值稅? 才是的?
好的,因為我們開的專票都是含稅價
這個分錄調(diào)整,怎么調(diào)?
你好,調(diào)整分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅