你好,正確的應(yīng)該是什么分錄的?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司小規(guī)模公司,上個(gè)月收到一筆2萬(wàn)多的收入,當(dāng)月也開(kāi)了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)其中開(kāi)的票有一張3700元稅率開(kāi)錯(cuò),導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開(kāi)正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個(gè)分錄好?
老師,你好,我碰到個(gè)問(wèn)題,我之前做憑證的時(shí)候做了一張其他業(yè)務(wù)收入54元,可是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了,其他業(yè)務(wù)收入也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),那我現(xiàn)在要怎么糾正這54元,它這個(gè)54元應(yīng)該到預(yù)收賬款那 麻煩指教,謝謝
@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn),借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:其他應(yīng)收款 蘇秀春,但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題我們有個(gè)同事周小艷也開(kāi)了食材發(fā)票來(lái),現(xiàn)在準(zhǔn)備用他的這個(gè)發(fā)票也來(lái)紅沖他開(kāi)的這個(gè)金額9000元,那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開(kāi)的,有周小艷開(kāi)的這個(gè)紅沖應(yīng)該怎么做呢
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購(gòu)禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷(xiāo)量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷(xiāo)售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
正確的應(yīng)該是借銀行賬款54元,貸預(yù)收賬款54元
可是我寫(xiě)成了其他業(yè)務(wù)收入,而且前幾個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
我今天剛發(fā)現(xiàn),想糾正,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
貸其他業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款
這樣就能沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的其他業(yè)務(wù)收入了嗎
對(duì)的是的,月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
都是在貸方,然后就平了?
一個(gè)是貸方負(fù)數(shù),一個(gè)是貸方正數(shù),是平的,最后他的合計(jì)是零。