你好,正確的應(yīng)該是什么分錄的?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司小規(guī)模公司,上個(gè)月收到一筆2萬(wàn)多的收入,當(dāng)月也開(kāi)了票給客戶(hù),分錄就做借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)其中開(kāi)的票有一張3700元稅率開(kāi)錯(cuò),導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開(kāi)正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個(gè)分錄好?
老師,你好,我碰到個(gè)問(wèn)題,我之前做憑證的時(shí)候做了一張其他業(yè)務(wù)收入54元,可是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了,其他業(yè)務(wù)收入也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),那我現(xiàn)在要怎么糾正這54元,它這個(gè)54元應(yīng)該到預(yù)收賬款那 麻煩指教,謝謝
@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn),借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:其他應(yīng)收款 蘇秀春,但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題我們有個(gè)同事周小艷也開(kāi)了食材發(fā)票來(lái),現(xiàn)在準(zhǔn)備用他的這個(gè)發(fā)票也來(lái)紅沖他開(kāi)的這個(gè)金額9000元,那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開(kāi)的,有周小艷開(kāi)的這個(gè)紅沖應(yīng)該怎么做呢
老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開(kāi)始的時(shí)候我還沒(méi)有開(kāi)票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開(kāi)票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆](méi)懂,當(dāng)時(shí)又把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有 a 公司用銀行存款購(gòu)置新生產(chǎn)線(xiàn) b 公司從商業(yè)銀行取得長(zhǎng)期借款 c 公司收到客戶(hù)上期所欠貨款 d 公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購(gòu)款
請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)管對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的東西應(yīng)該怎樣分類(lèi)
購(gòu)買(mǎi)機(jī)器最終沒(méi)有發(fā)票怎么做賬,因?yàn)楝F(xiàn)在要發(fā)票需要再加點(diǎn),但決定不要發(fā)票,需要怎么做
老師,小規(guī)模企業(yè)可以不交社保嗎
快賬賬套中首頁(yè)云進(jìn)銷(xiāo)存是干嘛的,有什么不同嗎
公司經(jīng)營(yíng)幾年,賬上有未分配利潤(rùn)?工商未實(shí)繳,現(xiàn)有新的投資都要進(jìn)來(lái)。中介機(jī)構(gòu)幫我們操作的是先減資,后增資新股東再進(jìn)入。這樣雖然完成了股改,但是賬上未分配利潤(rùn)未變,這樣操作有沒(méi)有什么弊端?
中級(jí)職稱(chēng)考試多選題少選得分嗎
你好 老師 提供部分員工宿舍 電費(fèi)員工承擔(dān) 現(xiàn)在問(wèn)我員工自己電費(fèi)對(duì)公支付到公司賬上 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)么
10月份采集的土地稅稅源信息,土地有效期從5月份開(kāi)始,那我從哪月開(kāi)始申報(bào)土地稅?
報(bào)稅的頁(yè)面那個(gè)A級(jí)納稅人和M級(jí)納稅人有什么區(qū)別?M級(jí)納稅人有什么影響
正確的應(yīng)該是借銀行賬款54元,貸預(yù)收賬款54元
可是我寫(xiě)成了其他業(yè)務(wù)收入,而且前幾個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
我今天剛發(fā)現(xiàn),想糾正,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
貸其他業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款
這樣就能沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的其他業(yè)務(wù)收入了嗎
對(duì)的是的,月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
都是在貸方,然后就平了?
一個(gè)是貸方負(fù)數(shù),一個(gè)是貸方正數(shù),是平的,最后他的合計(jì)是零。