你好,你們出一個委托書,B公司委托a公司收款的證明。
請問老師,往來款怎么做會計分錄? 我先說一下情況,我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請問是這樣嗎?
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經(jīng)到一定階段了,A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
就是ABC三個公司,我在做A公司的內(nèi)賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣采購物品的公司,B公司要采購東西賣給C公司,所以B公司付錢去D公司采購。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購的錢,賣掉東西后,C公司也會把錢打到B公司的賬上,B公司賬上也會寫欠A公司的錢。我做A公司的賬采購時就是庫存增加了,其他應(yīng)付賬款是B公司,賣掉時貸庫存減少,借C公司應(yīng)收賬款。 然后現(xiàn)在開始做下個月的賬,發(fā)現(xiàn)流水顯示我們把之前采購的幾部分的錢,打給了D公司,但是之前記的是應(yīng)付賬款B公司?,F(xiàn)在的賬要怎么做呢
我司裝修從A那里采購一批裝修材料,從B公司那里借款付材料款,會計做的是 借:預(yù)付賬款,貸:短期借款,但是實際B直接把錢打到A公司,未經(jīng)過 我司賬戶,A又是開發(fā)票給B,B再開票給我司,這個要怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)會不會查呢?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
我司和A、B都簽了三方協(xié)議合同
單獨出一個委托付款的三方協(xié)議。
你和B公司簽訂的是購銷合同
我司和By公司簽訂了購銷合同,也簽訂了三方購銷合同,但前會計做財務(wù)處理是借:預(yù)付賬款,貸:短期借款,已裝修完畢,我怎么做賬務(wù)處理呢?
二級科目寫的是a公司嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款B公司,代預(yù)付賬款a公司。
查了金蝶系統(tǒng),前會計未寫A公司,摘要寫了收到B公司貸款200萬(從A公司周轉(zhuǎn)),賬務(wù)處理 是借:預(yù)付賬款-設(shè)備款,貸:短期借款,月底還計提財務(wù)費用,借:財務(wù)費用-利息支出,貸:應(yīng)付利息-短期借款利息
那你直接發(fā)票到了,沖這個預(yù)付賬款設(shè)備款就可以。
過了4個月支付錢給B公司,賬務(wù)處理是借:短期借款 200萬、應(yīng)付利息-短期借款利息 1萬,貸:銀行存款 201萬,那材料設(shè)備款怎么做賬務(wù)處理呢,
借固定資產(chǎn)貸、預(yù)付賬款、設(shè)備款。
B是投資公司,是借錢給我們司的,B開的材料款發(fā)票給我們,前會計賬務(wù)又做的短期借款,又 支付了利息,這會不會影響什么呢
影響的借款的話,普通企業(yè)的應(yīng)該是其他應(yīng)付款。
利息,你可以做到財務(wù)費用里面。