你好,你們出一個委托書,B公司委托a公司收款的證明。

請問老師,往來款怎么做會計分錄? 我先說一下情況,我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務了,現(xiàn)在賬是移過來給我學著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應付款300 請問是這樣嗎?
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務收入嗎?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經(jīng)到一定階段了,A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
就是ABC三個公司,我在做A公司的內(nèi)賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣采購物品的公司,B公司要采購東西賣給C公司,所以B公司付錢去D公司采購。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購的錢,賣掉東西后,C公司也會把錢打到B公司的賬上,B公司賬上也會寫欠A公司的錢。我做A公司的賬采購時就是庫存增加了,其他應付賬款是B公司,賣掉時貸庫存減少,借C公司應收賬款。 然后現(xiàn)在開始做下個月的賬,發(fā)現(xiàn)流水顯示我們把之前采購的幾部分的錢,打給了D公司,但是之前記的是應付賬款B公司?,F(xiàn)在的賬要怎么做呢
我司裝修從A那里采購一批裝修材料,從B公司那里借款付材料款,會計做的是 借:預付賬款,貸:短期借款,但是實際B直接把錢打到A公司,未經(jīng)過 我司賬戶,A又是開發(fā)票給B,B再開票給我司,這個要怎么做賬務處理,稅務會不會查呢?
托管性質(zhì)的單位,給沒退休的人員每月繳納保險,每月分錄借:其他應付款-養(yǎng)老金.貸:銀行 因為用以前單位預留的款繳納保險金,收個人部分時分錄是這樣借:銀行貸:其他應付款-養(yǎng)老金,因為只涉及醫(yī)療保險所以就都掛在這里一出一進,現(xiàn)在有一個人個人部分沒交涉及欠費但單位把個人和單位的每月也都交了,現(xiàn)在想從賬上體現(xiàn)出來欠多少,那現(xiàn)在已經(jīng)倒出來了欠多少錢,能再做一筆分錄沖養(yǎng)老金,放到其他應收款里嗎?
老師,你好,發(fā)放工資的時候,多轉(zhuǎn)賬給員工工資1000元,員工現(xiàn)金退還給公司1000元,這分錄怎么寫? 申報個稅的時候,給員工多申報工資了,但是銀行支付個稅90元已經(jīng)支付了,又重新作廢申報個稅了,現(xiàn)在這個員工個稅應交稅金是0,但是之前申報的時候,個稅應交個稅稅金是90元,公司賬戶已經(jīng)繳納90元,現(xiàn)在分錄怎么寫?
公司鋪水泥路折舊計入管理費用還是制造費用呢
進貨81萬含稅銷售多少錢保本,按幾個點算
找郭老師,幫我看看,這個賬怎么平,是共享按摩平臺上海稍息系統(tǒng)上有收入,對方扣了技術(shù)費出來,把剩下的錢打回來,技術(shù)費怎么出賬?做什么分錄,技術(shù)費扣出來應該給我發(fā)票,對嗎?
服裝銷售行業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)必須和銷售數(shù)量一致嗎?比如銷售一件可以結(jié)轉(zhuǎn)10件嗎?
老師一般人開了發(fā)票,沒收到錢呢,銷項稅交了4319.91元,城建稅交了43.2元怎么做分錄啊
老師房產(chǎn)稅從價計征怎么算稅款?如果原值120萬,面積56.36,地區(qū)上海市
庫存116萬 做報廢處理,賣17萬收入這個會計怎么做分錄,庫存當時抵扣的進項稅額用不用轉(zhuǎn)出?
找劉艷紅老師,是的,
我司和A、B都簽了三方協(xié)議合同
單獨出一個委托付款的三方協(xié)議。
你和B公司簽訂的是購銷合同
我司和By公司簽訂了購銷合同,也簽訂了三方購銷合同,但前會計做財務處理是借:預付賬款,貸:短期借款,已裝修完畢,我怎么做賬務處理呢?
二級科目寫的是a公司嗎?如果是的話,借預付賬款B公司,代預付賬款a公司。
查了金蝶系統(tǒng),前會計未寫A公司,摘要寫了收到B公司貸款200萬(從A公司周轉(zhuǎn)),賬務處理 是借:預付賬款-設(shè)備款,貸:短期借款,月底還計提財務費用,借:財務費用-利息支出,貸:應付利息-短期借款利息
那你直接發(fā)票到了,沖這個預付賬款設(shè)備款就可以。
過了4個月支付錢給B公司,賬務處理是借:短期借款 200萬、應付利息-短期借款利息 1萬,貸:銀行存款 201萬,那材料設(shè)備款怎么做賬務處理呢,
借固定資產(chǎn)貸、預付賬款、設(shè)備款。
B是投資公司,是借錢給我們司的,B開的材料款發(fā)票給我們,前會計賬務又做的短期借款,又 支付了利息,這會不會影響什么呢
影響的借款的話,普通企業(yè)的應該是其他應付款。
利息,你可以做到財務費用里面。