叫對(duì)方開紅字信息申請(qǐng)單呀

請(qǐng)問銷售折讓發(fā)票,折讓金額5000,之前購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師好,票已開,后來發(fā)生銷售折讓,怎么處理呢
老師,您好,已開藍(lán)票,現(xiàn)在想開銷售折扣或折讓,怎么開呢
你好老師銷售折讓的票怎么開
老師您好,我想咨詢一下,銷售折讓可以在合同里面體現(xiàn)么,如果體現(xiàn)在合同里面的話,開票是按照折扣后的金額直接開,還是必須在發(fā)票上也體現(xiàn)銷售折扣
老師好,對(duì)方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對(duì)方公司怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號(hào)開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們?cè)撛趺瓷陥?bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請(qǐng)問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對(duì)方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話和身份證號(hào)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝


對(duì)方?jīng)]抵扣
是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,現(xiàn)在需要開銷售折扣
那叫對(duì)方退回重開
業(yè)務(wù)就是這樣的,您告訴我下怎么操作就好
把票退回,作廢重開或者你們開紅字信息,原因?yàn)檎圩?
老師,這個(gè)是只能和藍(lán)票對(duì)應(yīng)開還是可以把折扣金額匯總開
都可以的,根據(jù)具體情況自行選擇
老師,我申請(qǐng)紅字信息表的時(shí)候是這樣的,不可以匯總啊
一張紅字信息只能對(duì)應(yīng)一張藍(lán)字發(fā)票。具體開折讓的金額,你可以不按里邊的明細(xì)
什么意思?例如藍(lán)字是10萬,紅票可以開12萬嗎?
哎,你真的是會(huì)想呀。意思是藍(lán)字10萬,你按折扣率來算該折讓多少就折讓多少
這里的信息都需要我填寫是嗎?系統(tǒng)不自動(dòng)帶出嗎
老師,怎么選擇銷售折扣
你是購(gòu)買方,要先抵扣才申請(qǐng)
老師,我是銷售方,對(duì)方?jīng)]抵扣,我這邊申請(qǐng)紅字信息表
就這樣做,開出就是了