10 月 30 日開(kāi)票屬 10 月稅款期,11 月申報(bào)期內(nèi)按常規(guī)申報(bào)(一般納稅人 / 小規(guī)模選對(duì)應(yīng)申報(bào)表)??鐓^(qū)項(xiàng)目先在項(xiàng)目地預(yù)繳,再回機(jī)構(gòu)地申報(bào)抵減,核對(duì)發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)后提交繳稅即可。

老師,別人掛靠我們,我們開(kāi)了3%的建筑勞務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,但是對(duì)方?jīng)]有給我們成本發(fā)票,麻煩問(wèn)下我們這部分成本怎么來(lái)做呢?
老師9月份有一張發(fā)票對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票給我們 我們是購(gòu)買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號(hào)開(kāi)出的,怎么我在報(bào)10份的增值稅時(shí),就跳出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了呢?,不應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)11月份增值稅時(shí)再跳出來(lái)嗎?
老師,你好,我們公司掛靠了一個(gè)建筑公司,現(xiàn)在掛靠公司給我們撥了30%的勞務(wù)費(fèi),我們?cè)陧?xiàng)目下支付工資,麻煩問(wèn)下這樣是我們申報(bào)個(gè)稅還是掛靠公司申報(bào)
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開(kāi)出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開(kāi)給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫(xiě),系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問(wèn)一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問(wèn)一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來(lái)、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來(lái)、我該怎么做賬
老師,“潤(rùn)滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi),是費(fèi)用票專票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
印花稅用計(jì)提嗎?交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開(kāi)的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個(gè)月收入不超過(guò)30,個(gè)別月份沒(méi)有收入。年底12突然收入增加超過(guò)50萬(wàn),那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問(wèn)的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
個(gè)體戶,個(gè)稅多久申報(bào)一次
利息收入在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)

