銷售折讓,是質(zhì)量問題啊,你們實際是質(zhì)量,質(zhì)量有問題嗎?
您好,咨詢下,我公司收到抵賬貨物一批,并取得專票,我公司在對外銷售時低于進價銷售,開票時按賣價直接開票,我看了相關(guān)信息,說是此業(yè)務(wù)應(yīng)為商業(yè)折扣,應(yīng)將折扣和原價在發(fā)票上體現(xiàn),是嗎,還有銷項小于購進的進項,那么差額稅金是要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎,
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,一般納稅人勾選抵扣的進項發(fā)票里面,現(xiàn)在對方因為銷售折讓,讓我們開紅字信息表 比如一張發(fā)票開票金額是5萬,開了10張,現(xiàn)在要在每一張發(fā)票上面折讓5千,我怎么開紅字發(fā)票
老師我想問下,我開銷售發(fā)票,對賬下來需要給對方返版費,之前雙方都是協(xié)商好的,我可以在總金額不變的情況下,有銷售折扣來體現(xiàn)返版費嗎?這樣做合理嗎?
我們預(yù)收款可以確認(rèn)現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣。也就是說預(yù)收賬款2000元,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣200,后面確認(rèn)收入2000元。這個是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據(jù)?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當(dāng)月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
是銷售折扣我寫錯了
你好,兩種做法,一種是體現(xiàn)折扣,另一種是直接按照折扣之后的。
好的,老師我想麻煩您再問一下,銷售折讓是不是就是質(zhì)量問題,如果要開票的話,是不是就是直接開這讓金額的負(fù)數(shù)發(fā)票就行
他需要單獨開一個負(fù)數(shù)發(fā)票,他得銷售出去了之后才知道了有問題
好的,我知道了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。