你好,不修改匯算清繳的情況下,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司是制造企業(yè) 研發(fā)了一種產(chǎn)品 2020年11月付了一筆設(shè)計(jì)費(fèi)10萬(wàn) 2021年10月付了一筆模具費(fèi) 加工費(fèi) 50萬(wàn) 21年10月發(fā)票才來(lái)60萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)老師20年付的10萬(wàn) 當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)票就做的是預(yù)付帳款 等60萬(wàn)發(fā)票來(lái)時(shí)才計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里 這樣合適嗎
老師,2021年公司發(fā)生了一筆費(fèi)用支付,金額60萬(wàn),2021年公司也稅前列支了這筆費(fèi)用。結(jié)果就在2022年7月,發(fā)生了這個(gè)費(fèi)用全額退回公司。公司采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢?
公司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,付了搬運(yùn)費(fèi),金額比較大,因?yàn)槭?020年至2022年三年的費(fèi)用,剛開(kāi)回發(fā)票付款,但是以前的會(huì)計(jì)又沒(méi)有做暫估費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何入帳?
老師,請(qǐng)教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢(xún)費(fèi),后面公司咨詢(xún)了一半,不咨詢(xún)了,對(duì)方退費(fèi)一半,這筆款當(dāng)初對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我方做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到對(duì)方退款同時(shí)收到銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
老師,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年有筆20萬(wàn)的費(fèi)用忘計(jì)提了,這筆費(fèi)用我在5月取得發(fā)票并且支付了。 現(xiàn)在我做匯算的時(shí)候把這筆費(fèi)用加上了,那我的賬務(wù)怎么處理
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬(wàn)或者10萬(wàn)元,次月開(kāi)發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎(jiǎng)金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶(hù)在銀行貸款100萬(wàn),用于支付另一股東退股資金70萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)禮品送給客戶(hù),取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開(kāi)票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
老師,假如不用管理費(fèi)用負(fù)數(shù)表示,而是用貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 表示,然后不去修改匯算清繳可以嗎?
對(duì)的,然后你明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就是了