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老師,我們有員工想避稅,拿發(fā)票過來報銷領(lǐng)一部分獎金,轉(zhuǎn)款的時候要怎么備注呀

2022-08-10 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-10 09:23

您好,那就是備注具體報銷什么費用唄

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您好,那就是備注具體報銷什么費用唄
2022-08-10
你好,那你在十月份直接做費用就可以了,根據(jù)發(fā)票上面的內(nèi)容來做。
2022-10-10
你好,轉(zhuǎn)款備注員工福利可以的
2021-01-29
你好,報銷的那一部分他有支付出去的證明嗎?拿支付出去的證明正常做成本費用,沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅的。
2021-07-29
你好,作為工資給申報個稅
2025-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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