借:管理費(fèi)用 -4722,貸:其他應(yīng)付款-4722 借:其他應(yīng)收款—押金 1717,借:管理費(fèi)用 -1717
假如2019年2月開始建賬,2月記賬時,已支付了12月,1月房租費(fèi)收據(jù)每月5000元,押金12000元,房租發(fā)票三個月開一次,那么該怎樣做會計分錄?
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因為當(dāng)時不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會計怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
發(fā)現(xiàn)去年一筆分錄錯誤(房租4722、押金1717),合計6439元,已經(jīng)支付,會計分錄如下,我該怎么改回來
我接手這個公司,以前是A公司給他們付了租房押金,會計沒有做分錄,只做了房租的會計處理,后來房子提前退了,所有款已經(jīng)結(jié)清,發(fā)現(xiàn)賬上還顯示欠房東B的款,核對后發(fā)現(xiàn)是A公司墊付的押金,一開始就沒有體現(xiàn)押金,結(jié)算的時候又多了一筆押金出來,要怎么把負(fù)債從B公司調(diào)到A公司去呢(租房開始日期是去年)
老師,一家單位 把租來的土地入了長期待攤費(fèi)用,這塊兒土地應(yīng)該是要確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的,麻煩問一下如何進(jìn)行調(diào)整呢?調(diào)整分錄怎么做?怎么去折現(xiàn)呢?(這塊兒土地合同總金額是10552500,按照合同約定分三次支付,第一筆和第二筆已經(jīng)支付,分別是2022年8月和10月支付,第三筆在23年年末支付,合同是2019年6月月簽的,合同約定土地折舊年限是20年)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
去年的分錄,這樣改會影響報表嗎
這個房租費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)收到了
這個金額不大,可以調(diào)整當(dāng)年度費(fèi)用的
怎么做分錄呢
借:管理費(fèi)用 -4722,貸:其他應(yīng)付款-4722 借:其他應(yīng)收款—押金 1717,借:管理費(fèi)用 -1717
但是這個月又收到了一筆退的押金4293元,退的押金退多了,這個怎么處理
為啥還會退的多呢,這個不太正常哦,是不是之前還付了押金
沒有,應(yīng)該是退了兩個月的房租錢,和押金一起退了
那你就是房租沖減費(fèi)用,押金沖減其他應(yīng)收款