你好,同學,使用權(quán)資產(chǎn)是按現(xiàn)值入的。 這道題需要知道折現(xiàn)率。
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師,你好,我們在4月份做了減資,2000萬減到400萬了,這400萬是實繳的,1600萬是認繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個人——自然人在電子稅務(wù)局上代開建筑服務(wù)開發(fā)票已經(jīng)交稅費款了,因為地址錯誤又重開又重新交一次稅費,請問之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費,是怎么申請退稅回到個人銀行???
老師,去年做了一筆無票收入的申報,現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無票收入業(yè)務(wù),申報時就不能從無票收入里沖減之前這筆無票申報了,這樣怎么填申報表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實際發(fā)放指的是借方金額,對吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負責維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺,每臺車的單價2150元,總價是86000元,就是相當于這些車如果每月每臺車的修理工時費低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預交了增值稅,附加和所得稅。實際交款時間是25年1月。這個怎么入賬?。?/p>
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過來的仲裁費,違約金,合同利息費用怎么做會計分錄
折現(xiàn)率是5.5%
三次支付的等額嗎,各是多少
不等額,分別是5552500,2000000,3000000
借:投資性房地產(chǎn)? 6925183.81? ? 租賃負債-未確認融資費用 3627316.19? ? 貸:租賃負債10552500
然后按期攤銷就可以。
這個是不是應(yīng)該確認使用權(quán)資產(chǎn)呀?
老師,您折現(xiàn)計算的這些過程可以發(fā)我嘛?還有折舊是按照10552500除以20年去算年折舊嘛?
借:使用權(quán)資產(chǎn)? 6925183.81? ? 租賃負債-未確認融資費用 3627316.19? ? 貸:租賃負債10552500
把郵箱發(fā)過來吧,里邊有公式
同學您好,這就是計算過程。
1621727061@qq.com 謝謝老師!
老師 折舊是用使用權(quán)資產(chǎn)這個金額去折舊,還是按照合同總金額去折舊呢
折舊是用使用權(quán)資產(chǎn)這個金額去折舊
如果是小企業(yè)會計準則,就不用這么麻煩,直接用總金額在使用年限內(nèi)攤銷就可以。稅法也是允許的。
已發(fā)送,請查收,同學你好
收到,謝謝老師!
客氣了,祝工作順利!
老師,我按自己的方式計算了一版,發(fā)您郵箱了,和您算的不一樣,可以麻煩老師看看我計算的哪里有問題嗎?
您截圖一下吧,我看一下親
老師,是很大一個表,還得麻煩您打開郵件看一下