你好,是的,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
請問老師,去年已認(rèn)證抵扣的專票現(xiàn)在對方要紅沖,我申請紅字信息表對方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對吧?我在當(dāng)時的賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,新開的專票是今年的,再抵扣能做到去年嗎?
請問我們公司去年收到的一張發(fā)票,已抵扣進(jìn)項稅,今年對方全部開紅字沖減了,然后開了正常的藍(lán)字發(fā)票。是不是直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
老師,我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方,購票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報的時候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
借方是主營業(yè)務(wù)成本 不得免征和抵扣的稅額 對嗎?
紅字,發(fā)票的進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫這里。