您好,1.一般無法建賬的情況下;2.如果房地涉及房產(chǎn)稅計城鎮(zhèn)土地使用稅,印花稅;3.年底前增值稅及附加稅費目前免稅。
老師,請問退役士兵注冊了個體工商戶,稅收方面有什么優(yōu)惠政策嗎?比如增值稅和個人經(jīng)營所得稅方面。
老師你好,1、個體工商戶核定征收需要什么條件呢?2、稅種除了個人經(jīng)營所得稅,增值稅及附加稅,還有什么稅嗎?3、稅收優(yōu)惠有哪些呢?
老師,個體工商戶申報稅,1.需要申報員工工資薪金個人所得稅嗎? 2.工會經(jīng)費增值稅附加稅這些都要申報嗎? 3.核定征收的話,只需要根據(jù)經(jīng)營所得填報個人經(jīng)營所得報表申報? 4.個體工商戶核定征收需要做賬嗎?做賬和公司有什么區(qū)別?
老師,個體工商戶核定征收 開票超過了核定額度,需要繳納增值稅和附加稅,還需要繳納個稅嗎?那是不是在下一個年度還需要匯算個人經(jīng)營所得?
老師請問下現(xiàn)在所得稅優(yōu)惠政策:自2023年1月1日至2027年12月31日,對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。個體工商戶在享受現(xiàn)行其他個人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。這個個體戶疊加是還有其他什么優(yōu)惠嗎,另外核定征收的是不是開票200萬后,就沒有減半的優(yōu)惠了
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
個人經(jīng)營所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
您好,減半征收個稅。