你好,借:銀行存款30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900 借:主營業(yè)務(wù)成本16000 貸:庫存商品 16000
1、甲公司為增值稅一般納稅人, 發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1) 2018年8月25日購入H材料-批,材料已驗(yàn)收入庫,月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為30000元。(采用實(shí)際成本法核算),請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄:。 (2) 2018年9月5日,甲公司收到購入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅稅額5270元,已用銀行存款付訖。請(qǐng)編制甲公司的會(huì)計(jì)分錄: 2、甲公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1)甲公司購入L材料-批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3.000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為2.800 000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。。 (2)甲公司購入H材料- -批, 增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3 000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3100 000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。。
2019年4月1日,甲公司庫存材料實(shí)際成本為200000元。甲公司為一般納稅人,2019年4月5日購入A材料一批,取得增值稅專用發(fā)票記載的價(jià)稅款為904000元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。2019年4月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項(xiàng)。根據(jù)甲公司發(fā)料憑證匯總表的記錄,2019年4月份,生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料440000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料60000元,企業(yè)行政部門領(lǐng)用A材料40000元.另外,甲公司于2019年4月20日對(duì)外銷售材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)稅款合計(jì)為45200元,款項(xiàng)已由銀行收訖。該批A材料的實(shí)際成本為34000元。要求: (1)編制甲公司購入A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制甲公司支付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制甲公司內(nèi)部領(lǐng)用A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制甲公司對(duì)外銷售A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (5)計(jì)算甲公司2019年4月末結(jié)存A材料的實(shí)際成本。
公司出售甲材料一批,價(jià)款30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額3900元。價(jià)稅款合計(jì)33900元已存入銀行。
2019年11月5日,甲公司銷售材料一批,共計(jì)30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為3900元??铐?xiàng)存入銀行。材料成本為16000元。編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司某月銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的計(jì)劃成本為80000元。銷售收入為100000元,增值稅額為17000元,款項(xiàng)已存入銀行。材料成本差異率為3%。編制會(huì)計(jì)分錄
臨時(shí)工工資怎么入賬,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老是,對(duì)方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號(hào),不是副食店的賬號(hào),這個(gè)符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報(bào)印花稅才不會(huì)漏報(bào) 有沒有什么方法
老是,對(duì)方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請(qǐng)教下,上個(gè)月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個(gè)月才收到,上個(gè)月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個(gè)月收到發(fā)票了 會(huì)計(jì)分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開了108萬左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對(duì)方開發(fā)票嗎?他們?cè)侔彦X付給我們公司。
老師,公司8月份新來的員工,老板讓把工資從6月份開始做工資,這樣個(gè)稅申報(bào)里能做嗎