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專票開錯了,我們是差額征稅,沒有差額征稅,專票給對方公司了,咋處理?要會票

2022-08-09 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-09 11:32

你好,開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。

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快賬用戶6450 追問 2022-08-09 11:33

當初咨詢學堂老師,說是沒事,不用管,造成麻煩,

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快賬用戶6450 追問 2022-08-09 11:34

紅字信息表對方開?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:36

發(fā)票開錯了,需要重新開。 已經(jīng)認證的采購方填寫信息表,沒有認證的銷售方填寫信息表。

頭像
快賬用戶6450 追問 2022-08-09 11:38

好吧好吧

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:41

不客氣,祝您工作愉快。

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快賬用戶6450 追問 2022-08-09 12:04

這個月多交稅下個月退回?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 12:09

一般不給退,會讓抵扣以后的稅款。

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你好,開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。
2022-08-09
你好,對方給你開的是成本的嘛,那你的成本就是6000/1.05
2022-08-01
同學您好,能退就重開,不能退就不開吧
2022-07-22
你好,你們可以取得這個發(fā)票可以抵扣
2024-02-05
同學你好 那就差額部分開專票 成本部分還是開差額納稅的普票
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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