你好,對(duì)方給你開(kāi)的是成本的嘛,那你的成本就是6000/1.05
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問(wèn)一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開(kāi)怎么寫?人家說(shuō)了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來(lái)賬面,相同。原來(lái)賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開(kāi)寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購(gòu)買的時(shí)候需要開(kāi)票嗎?
招標(biāo),甲方報(bào)價(jià)
你好,你這個(gè)是工程的嗎?
拍的6%的是什么業(yè)務(wù)的?
給我們公司開(kāi)專票6%.不是差額征稅,我們公司差額征稅5% 我們做比較看看?
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,6000除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅6000除以1.05乘以5% 貸銀行存款
老師著急呢
我已經(jīng)給你回復(fù)啦,上面給你寫啦。
恢復(fù)沒(méi)解決問(wèn)題
具體的你還想要問(wèn)什么的 不是你們?cè)趺吹挚鄣膯?這問(wèn)的不就是咋計(jì)算嗎?咋計(jì)算你的稅款不是嗎?
我們公司差額征稅5%,甲方專票6%不差額征稅?比如5000元,計(jì)算下我們公司,甲方公司?
分別計(jì)算一下繳納的稅款嗎? 對(duì)方5000/1.06*6%=283 要繳納的增值稅是這些 你們(5000-成本)/1.05*5% 成本如果4000 47.62增值稅
這樣做比較甲方專票6%對(duì)我們有利?
你好,對(duì)方是6%的稅率,如果你們單位這個(gè)對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)票屬于你的成本的話,你抵扣的話還是抵扣5%的,多抵扣不了多少的 如果我們單位是一般計(jì)稅的,你選擇6%的進(jìn)項(xiàng)比5%差額的抵扣的多。