你好,對方給你開的是成本的嘛,那你的成本就是6000/1.05

老師,我們是差額征稅的人力資源公司,對方公司要求我們開全額服務費專票,可以開嗎?
差額征稅的專票,我們是購買方已抵扣,如何開具差額征稅的紅字信息表
我們公司差額征稅,,6000元,對方開專票6%,不是差額征稅,咋計算?
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進項稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對方才能進項稅額抵扣么?
專票開錯了,我們是差額征稅,沒有差額征稅,專票給對方公司了,咋處理?要會票
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
招標,甲方報價
你好,你這個是工程的嗎?
拍的6%的是什么業(yè)務的?
給我們公司開專票6%.不是差額征稅,我們公司差額征稅5% 我們做比較看看?
你好,借主營業(yè)務成本,6000除以1.05 應交稅費,簡易計稅6000除以1.05乘以5% 貸銀行存款
老師著急呢
我已經(jīng)給你回復啦,上面給你寫啦。
恢復沒解決問題
具體的你還想要問什么的 不是你們怎么抵扣的嗎 這問的不就是咋計算嗎?咋計算你的稅款不是嗎?
我們公司差額征稅5%,甲方專票6%不差額征稅?比如5000元,計算下我們公司,甲方公司?
分別計算一下繳納的稅款嗎? 對方5000/1.06*6%=283 要繳納的增值稅是這些 你們(5000-成本)/1.05*5% 成本如果4000 47.62增值稅
這樣做比較甲方專票6%對我們有利?
你好,對方是6%的稅率,如果你們單位這個對方給你開的發(fā)票屬于你的成本的話,你抵扣的話還是抵扣5%的,多抵扣不了多少的 如果我們單位是一般計稅的,你選擇6%的進項比5%差額的抵扣的多。