你好,開全額服務(wù)費(fèi)專票,可以開,但是你們的記賬方式要改變

老師,我們是差額征稅的人力資源公司,對方公司要求我們開全額服務(wù)費(fèi)專票,可以開嗎?
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問比如以前我們開過人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開過這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個開差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開的時候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個明細(xì)可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項呢
老師,人力資源公司開勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)差額征收,我普票開票的項目是勞務(wù)費(fèi)全差,專票開管理費(fèi),項目寫服務(wù)費(fèi)可以嗎
我公司為人力資源公司,開票有的開差額征收有的開專票?,F(xiàn)我公司有一個業(yè)務(wù),我們將這個業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包出去了,這個業(yè)務(wù)我們來給甲方的是6%的專票,開票項目為人力資源*勞務(wù)服務(wù)費(fèi),轉(zhuǎn)包的乙方來給我們得票也是6%的專票,開票項目是現(xiàn)代服務(wù),*勞務(wù)服務(wù)費(fèi),那這張票我們可以全額抵扣嗎?
老師,我們是人力資源公司,可以給另外一家人力資源公司開差額稅票么,業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,A人力資源公司給我們提供了幾個員工,然后這幾個員工的工資也是我們發(fā)的,我們可以給A公司開差額稅票么,專票開一部分,普票開工資,可以這樣開么
請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報,報給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


那要怎么做帳呢?
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
有些說不可以呢,說36個月不能變更征稅方式。
那你只能差額開票的