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Q

老師早上好!請問在當(dāng)月有開紅字發(fā)票信息表給客戶,客戶開紅字發(fā)票給我們,請問怎么做賬,

2022-08-09 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 08:57

您好,。您好,您做原來負(fù)數(shù)的分錄。

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 09:40

已經(jīng)做了,現(xiàn)在的問題是進(jìn)項(xiàng)被沖減了,但發(fā)票勾選平臺還是原來的金額,現(xiàn)在是發(fā)票勾選平臺的金額大于財(cái)務(wù)軟件里的金額,我計(jì)提稅金怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 09:47

增值稅表二需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 10:01

那請問老師,我在結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金時(shí)也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?同時(shí)進(jìn)行嗎。

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齊紅老師 解答 2022-08-09 10:05

你好 是的 是這樣 要交稅的??

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 10:07

我說的是進(jìn)項(xiàng)被沖掉怎么做賬和申報(bào),交稅的話是看銷項(xiàng)大就正常交稅呀

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齊紅老師 解答 2022-08-09 10:12

收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來負(fù)數(shù)分錄 增值稅申報(bào)表,二,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 10:13

我想問的是在計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候做憑證需要怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 10:17

你是問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 10:23

是的呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-08-09 10:48

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 16:30

老師,我就想問一下,目前7月銷項(xiàng)120萬,進(jìn)項(xiàng)是100萬,被開了紅字發(fā)票信息表進(jìn)項(xiàng)減少10萬,這個(gè)10萬已經(jīng)做賬做紅字了,請問我結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:37

。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額, 借銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅30,貸未交增值稅30。

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 16:42

我好暈呀?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:46

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),你那不有數(shù)據(jù)嗎?帶進(jìn)去就行了。 你不明白,把交稅的稅給你寫上了,30。

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 16:48

老師,我這樣做的,你看看,這是正常做賬,但我現(xiàn)在的問題是, 銷項(xiàng)是2060774,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1372639.63萬,后面又開了一18.4萬的紅字發(fā)票信息表,然后我在系統(tǒng)里做相應(yīng)的紅沖了,那進(jìn)項(xiàng)就變成1187974.06元了,我該如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金,

老師,我這樣做的,你看看,這是正常做賬,但我現(xiàn)在的問題是, 銷項(xiàng)是2060774,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1372639.63萬,后面又開了一18.4萬的紅字發(fā)票信息表,然后我在系統(tǒng)里做相應(yīng)的紅沖了,那進(jìn)項(xiàng)就變成1187974.06元了,我該如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金,
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齊紅老師 解答 2022-08-09 16:56

分錄是正確的正確的呢?

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快賬用戶6887 追問 2022-08-09 17:09

那紅字發(fā)票信息表開的-18萬多進(jìn)項(xiàng)紅字做的紅字分錄,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:17

也是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。。然后進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額就是要交的增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-09 17:18

。把所有的增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)平。

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您好,。您好,您做原來負(fù)數(shù)的分錄。
2022-08-09
可以的,開紅字發(fā)票沒有時(shí)限的
2020-08-10
這個(gè)你們自己是無法查詢的。
2022-04-11
你好,根據(jù)紅字信息表,在軟件里面開具紅字發(fā)票就可以
2021-12-14
你好,讓對方給你發(fā)過一個(gè)電子版的,來,你下載開去。
2023-03-28
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