您好,。您好,您做原來負(fù)數(shù)的分錄。
請問,2019年開發(fā)票給客戶,客戶現(xiàn)在能開紅字信息表,交給我們開紅字發(fā)票嗎
老師,請問我公司開給客戶增值稅紅字發(fā)票信息表,對方需要給我們紅字發(fā)票嗎?
老師早上好!請問在當(dāng)月有開紅字發(fā)票信息表給客戶,客戶開紅字發(fā)票給我們,請問怎么做賬,
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
老師,晚上好,我司是供應(yīng)商,客戶開發(fā)紅字信息表退貨,我司開出紅字發(fā)票給對方,請問我司怎么入賬
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
老師,今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會(huì)計(jì),初試過了,明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試,我有點(diǎn)緊張,老師有什么建議沒?我需要準(zhǔn)備什么
老師,你好!公司可以開票給個(gè)人嗎?需要什么材料開?
沒有看懂這個(gè)講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報(bào)銷?
老板和財(cái)務(wù)是朋友,然后對財(cái)務(wù)評價(jià)很滿意,說財(cái)務(wù)心細(xì),專業(yè)性強(qiáng),有底線,說明什么?
已經(jīng)做了,現(xiàn)在的問題是進(jìn)項(xiàng)被沖減了,但發(fā)票勾選平臺還是原來的金額,現(xiàn)在是發(fā)票勾選平臺的金額大于財(cái)務(wù)軟件里的金額,我計(jì)提稅金怎么操作呢?
增值稅表二需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
那請問老師,我在結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金時(shí)也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?同時(shí)進(jìn)行嗎。
你好 是的 是這樣 要交稅的??
我說的是進(jìn)項(xiàng)被沖掉怎么做賬和申報(bào),交稅的話是看銷項(xiàng)大就正常交稅呀
收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來負(fù)數(shù)分錄 增值稅申報(bào)表,二,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我想問的是在計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候做憑證需要怎么做賬呢?
你是問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
是的呢?老師
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師,我就想問一下,目前7月銷項(xiàng)120萬,進(jìn)項(xiàng)是100萬,被開了紅字發(fā)票信息表進(jìn)項(xiàng)減少10萬,這個(gè)10萬已經(jīng)做賬做紅字了,請問我結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做?
。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額, 借銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅30,貸未交增值稅30。
我好暈呀?
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),你那不有數(shù)據(jù)嗎?帶進(jìn)去就行了。 你不明白,把交稅的稅給你寫上了,30。
老師,我這樣做的,你看看,這是正常做賬,但我現(xiàn)在的問題是, 銷項(xiàng)是2060774,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1372639.63萬,后面又開了一18.4萬的紅字發(fā)票信息表,然后我在系統(tǒng)里做相應(yīng)的紅沖了,那進(jìn)項(xiàng)就變成1187974.06元了,我該如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金,
分錄是正確的正確的呢?
那紅字發(fā)票信息表開的-18萬多進(jìn)項(xiàng)紅字做的紅字分錄,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
也是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。。然后進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額就是要交的增值稅。
。把所有的增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)平。