您好,確認(rèn)收入那個分錄一樣的科目,金額用紅字發(fā)票的金額
請問我公司買貨已認(rèn)證,開具了紅字信息表。對方開具紅字發(fā)票,給我們紅字發(fā)票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
老師,請問一下,供應(yīng)商開的發(fā)票,我公司已經(jīng)退貨了,發(fā)票我司已認(rèn)證了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是不是我司開紅字發(fā)票信息表,供應(yīng)商開紅字發(fā)票就可以了
老師,請問我公司開給客戶增值稅紅字發(fā)票信息表,對方需要給我們紅字發(fā)票嗎?
請問:20年客戶多開發(fā)票給我公司,現(xiàn)在需要紅沖:是我方開紅字信息表給他們就行還是紅字信息表及紅字發(fā)票都是我方開?
請問老師,供應(yīng)商給我發(fā)來紅字信息表,我怎么開紅字發(fā)票
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是這樣的,本來5月份結(jié)算金額為15萬,以前月份有退貨金額5萬,就在這次15萬里直接抵扣了,最后收到的只有10萬,我們也只開票10萬給對方,但信息表客戶在6月才開給我們,我們也是6月才能開出紅字發(fā)票。請問在5月我如果 入賬?
您好,我們虧了,別上當(dāng),5月是要開15萬的,因為6月要開紅字發(fā)票的
他們就是在15萬里抵了金額,卻沒有抵掉數(shù)量,又要開紅字發(fā)票
您好,被他們繞進(jìn)去了,虧了5萬
我們少開票,就是少開了銷項,開紅票也是沖銷項,不是賺了嗎,對方收進(jìn)項少了,又要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不是虧了嗎
您好,少開票就少收錢呀,紅票又少收錢,哪來賺呀
少開票是少收錢,是因為開紅字發(fā)票后就需要退5萬的貨款給對方,現(xiàn)在抵扣了,再開出紅字發(fā)票時就不需要再退款了哦。
如果本次是開15萬的票,收15萬的款,那退貨發(fā)票開出后,我們也是需要退5萬的款給對方的,因為這退貨是之前就銷售的,在前期有收到過款了?,F(xiàn)在開紅字就要退貨款,對方退貨
哦哦,我還是認(rèn)為我們虧了,比如上月賣10退5,本月賣15,我們能收20,上月開票10,本月開票又是10,下月開紅票5,我們只能收15啦。 今天太晚了,睡覺了,明天回復(fù)留言哈,晚安
上月賣10退5,本月賣15,我們能收20,上月開票10,本月開票又是10,下月開紅票5,已在15那次抵過錢,所以我們收的20就是最終的款,票也是開了20,不會下月開紅票5又去退5的。那開出去的5萬票不是可以抵我的銷項嗎?不是賺了?
我主要是想問這種坐支類入賬還跨月開紅票的,怎么入賬,分錄怎么寫
您好,好的,借:應(yīng)收-5? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? -5/1.13? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? -5/1.13*13%
這前提是我要已經(jīng)做了應(yīng)收的情況下這需要這么做,但主要是抵掉了我沒有做那5萬的應(yīng)收,所以就不能做負(fù)數(shù)收入
您好,我們開過票就有做過應(yīng)收賬款分錄?的,
就是因為抵掉了就沒有開票 5月入賬時先入15萬收入: 借:銀行存款10 應(yīng)付賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入15/1.13(其中5萬的收入是暫入賬的,下月收到紅票沖回) 銷項稅額 15/1.13*0.13 6月收到信息表開出紅票時沖回5月多記收入: 借:應(yīng)付-5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -5/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 -5/1.13*13% 其實(shí)我們實(shí)際才開出20萬的票,收入了是20萬,6月又開出5萬負(fù)票,那不是我們賺了5萬稅票的票點(diǎn)了嗎 老師看看分錄像上面這樣操作是否可以
您好,上面分錄的應(yīng)付改為“應(yīng)收”, 實(shí)際才開出20萬的票,6月又開出5萬負(fù)票,我們實(shí)際只開了15萬發(fā)票,收入20萬,賬是平不了的,客戶不會付20,他們只會付15
會付,款都付完了現(xiàn)在讓我們來5萬紅票就完結(jié)了
哦哦,我們開票金額和收款金額一樣賬就平了
賬是平了,但是想辦法調(diào) 平的,這樣對方他們要求這么操作的,導(dǎo)致他們少收到5萬的票,我這邊多賺到5萬對應(yīng)的稅點(diǎn),這樣稅局會不會查我,說我沒有按實(shí)際開票?
您好,您放心,客戶的賬還沒有平呢,他們付的錢和收的票要一樣,會讓我們再開的