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老師,晚上好,我司是供應(yīng)商,客戶開發(fā)紅字信息表退貨,我司開出紅字發(fā)票給對方,請問我司怎么入賬

2024-06-15 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-15 23:21

您好,確認(rèn)收入那個分錄一樣的科目,金額用紅字發(fā)票的金額

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:29

是這樣的,本來5月份結(jié)算金額為15萬,以前月份有退貨金額5萬,就在這次15萬里直接抵扣了,最后收到的只有10萬,我們也只開票10萬給對方,但信息表客戶在6月才開給我們,我們也是6月才能開出紅字發(fā)票。請問在5月我如果 入賬?

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齊紅老師 解答 2024-06-15 23:31

您好,我們虧了,別上當(dāng),5月是要開15萬的,因為6月要開紅字發(fā)票的

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:35

他們就是在15萬里抵了金額,卻沒有抵掉數(shù)量,又要開紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-15 23:35

您好,被他們繞進(jìn)去了,虧了5萬

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:38

我們少開票,就是少開了銷項,開紅票也是沖銷項,不是賺了嗎,對方收進(jìn)項少了,又要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不是虧了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-15 23:38

您好,少開票就少收錢呀,紅票又少收錢,哪來賺呀

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:42

少開票是少收錢,是因為開紅字發(fā)票后就需要退5萬的貨款給對方,現(xiàn)在抵扣了,再開出紅字發(fā)票時就不需要再退款了哦。

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:43

如果本次是開15萬的票,收15萬的款,那退貨發(fā)票開出后,我們也是需要退5萬的款給對方的,因為這退貨是之前就銷售的,在前期有收到過款了?,F(xiàn)在開紅字就要退貨款,對方退貨

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齊紅老師 解答 2024-06-15 23:45

哦哦,我還是認(rèn)為我們虧了,比如上月賣10退5,本月賣15,我們能收20,上月開票10,本月開票又是10,下月開紅票5,我們只能收15啦。 今天太晚了,睡覺了,明天回復(fù)留言哈,晚安

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:51

上月賣10退5,本月賣15,我們能收20,上月開票10,本月開票又是10,下月開紅票5,已在15那次抵過錢,所以我們收的20就是最終的款,票也是開了20,不會下月開紅票5又去退5的。那開出去的5萬票不是可以抵我的銷項嗎?不是賺了?

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快賬用戶2397 追問 2024-06-15 23:52

我主要是想問這種坐支類入賬還跨月開紅票的,怎么入賬,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-06-16 04:38

您好,好的,借:應(yīng)收-5? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? -5/1.13? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? -5/1.13*13%

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快賬用戶2397 追問 2024-06-16 08:09

這前提是我要已經(jīng)做了應(yīng)收的情況下這需要這么做,但主要是抵掉了我沒有做那5萬的應(yīng)收,所以就不能做負(fù)數(shù)收入

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齊紅老師 解答 2024-06-16 08:16

您好,我們開過票就有做過應(yīng)收賬款分錄?的,

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快賬用戶2397 追問 2024-06-16 08:22

就是因為抵掉了就沒有開票 5月入賬時先入15萬收入: 借:銀行存款10 應(yīng)付賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入15/1.13(其中5萬的收入是暫入賬的,下月收到紅票沖回) 銷項稅額 15/1.13*0.13 6月收到信息表開出紅票時沖回5月多記收入: 借:應(yīng)付-5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -5/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 -5/1.13*13% 其實(shí)我們實(shí)際才開出20萬的票,收入了是20萬,6月又開出5萬負(fù)票,那不是我們賺了5萬稅票的票點(diǎn)了嗎 老師看看分錄像上面這樣操作是否可以

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齊紅老師 解答 2024-06-16 08:26

您好,上面分錄的應(yīng)付改為“應(yīng)收”, 實(shí)際才開出20萬的票,6月又開出5萬負(fù)票,我們實(shí)際只開了15萬發(fā)票,收入20萬,賬是平不了的,客戶不會付20,他們只會付15

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快賬用戶2397 追問 2024-06-16 08:48

會付,款都付完了現(xiàn)在讓我們來5萬紅票就完結(jié)了

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齊紅老師 解答 2024-06-16 08:55

哦哦,我們開票金額和收款金額一樣賬就平了

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快賬用戶2397 追問 2024-06-16 08:57

賬是平了,但是想辦法調(diào) 平的,這樣對方他們要求這么操作的,導(dǎo)致他們少收到5萬的票,我這邊多賺到5萬對應(yīng)的稅點(diǎn),這樣稅局會不會查我,說我沒有按實(shí)際開票?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 08:59

您好,您放心,客戶的賬還沒有平呢,他們付的錢和收的票要一樣,會讓我們再開的

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您好,確認(rèn)收入那個分錄一樣的科目,金額用紅字發(fā)票的金額
2024-06-15
同學(xué)你好,是不是我司開紅字發(fā)票信息表,供應(yīng)商開紅字發(fā)票就可以了——是的;
2021-10-27
客戶要求退貨直接自己在電子稅務(wù)局申請 不需要提供資料給客戶的 客戶沒有抵扣之前信息表是你們填寫 抵扣以后是客戶填寫的
2024-05-08
同學(xué)你好 這個需要的
2022-08-02
銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2023-03-02
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