您好,那需要去檢查一下您本期和上期的未開票金額是否和賬上相符,看有沒有填錯的
老師,你好,納稅申報時候彈出頁面說未開具發(fā)票收入累計銷項稅額比對 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和>-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-2355.59,
申報表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應納)稅額之和是-23467.71,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是8460.22。 是不是沖多了?
核心征管返回比對結果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0,未開具發(fā)票的上期臺帳“銷售額累計值”是-321000,未開具發(fā)票的上期臺帳“銷項稅額累計值”是-9630。老師,這個是怎么回事,這個月開票356700元,以前月份有未開票收入,也開票沖減過未開票收入,但本月沒有未開票收入
上海一般納稅人增值稅申報出現(xiàn)這個 詳細規(guī)則: 比對規(guī)則代碼:012039002 比對規(guī)則名稱:未開具發(fā)票收入累計銷售額比對 比對規(guī)則內容:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值” 比對結果:不通過 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-150000。
申報增值稅時提醒: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值” 是怎么回事
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務成本 ,貸其他應付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
檢查了沒有出錯
未開具發(fā)票一欄都沒有
上期臺賬“銷項稅額累計值”是-2355.59,這個也確定沒有是嗎?
就是未開票一直都沒有填寫
那就是系統(tǒng)問題了,需要去大廳消除一下異常
找專管員可以嗎?還是要去大廳?
可以先找專管員查下情況,但是還是需要去大廳處理