你好,同學(xué),你用期初余額反映就可以,或者你可以在錄制期初數(shù)據(jù)之前先設(shè)置明細科目,把明細科目的期初余額填進去。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
我用T3建賬,從8月開始建賬,我可不可以只錄入期初余額呢?年初余額,累計借方,累計貸方我不錄入。可以嗎?
應(yīng)收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負(fù)數(shù)嗎
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師 你看下我這里的應(yīng)收賬款 怎么錄入累計借方和貸方 我是年中啟用8月份的業(yè)務(wù) 這個是用友軟件 然后怎么錄入期初余額
應(yīng)收賬款貸方有余額,用友的軟件,期初余額怎么錄入
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,只有A107020.所得稅減免明細表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計科目只用一個應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報了一筆收入,專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補補記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費還是辦公費
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告申報提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告需要申報,問必須要報送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進項轉(zhuǎn)出了,這個稅費讓對方公司給打款了,收到的稅費打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費用全年1百萬,其中管理費7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費)都有發(fā)票,銷售費用全年120萬,其中交通費2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費、招待費)都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調(diào)整明細表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數(shù)字,謝謝
累計數(shù)據(jù)借方錄入不了,只能錄入總數(shù)1000,但是入不了A公司300,B公司700
期初可以300和700分開錄的
累計數(shù)不用錄了?
是的,累積的錄不了。要不你就增加明細A公司B公司,期末的月作為期初數(shù)據(jù)錄入