你好,可以認證了,然后在申報的時候填寫進項之后再做進項轉(zhuǎn)出,也可以直接在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選價稅合計做
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平??梢杂眠@個科目入賬不?
老實,我想問下,勞務(wù)公司招待客戶喝的白酒,開了專票,不可以抵扣進項對嗎??為了避免發(fā)票滯留現(xiàn)象,我做了認證,那這樣的話是不是就要做進項轉(zhuǎn)出。?分錄要怎么做呢??
老師一般納稅人如果這張專票是因為招待產(chǎn)生不能抵扣的話,我認證平臺要怎么做,我做賬的話就不要做進項稅轉(zhuǎn)出這個分錄
老師你好。我問下,如果當期不認證的進項是不是做賬是做為待認證進項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進項都要做賬將待認證轉(zhuǎn)為進項稅額嗎?
您好老師,10月份勾選認證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進待認證進項的,發(fā)票認證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認證進項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
也可以直接在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選,,如果選擇不抵扣勾選,做賬的話,直接做借管理費用-招待費,貸銀行存款就這樣了,是這樣嗎
你好,對的是的,是這么做的。