填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表。
籌建期有些費(fèi)用,購(gòu)進(jìn)物資沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整,有影響嗎?
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),沒(méi)有取得發(fā)票的費(fèi)用如何調(diào)整
所得稅匯算清繳時(shí),沒(méi)有發(fā)票的研發(fā)費(fèi)用怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有取得發(fā)票的白條費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),納稅調(diào)整表應(yīng)該填在哪一行。
你好,老師。23年暫估費(fèi)用,匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)有,直接所得稅報(bào)表調(diào)整,還是年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
怎樣理解銷(xiāo)售商品貨物及銷(xiāo)售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專(zhuān)項(xiàng)扣除部分異常,補(bǔ)申報(bào)部分。企稅匯算清繳的時(shí)候需要在工資薪金一欄需要填寫(xiě)嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點(diǎn)提示 今年比去年差異大于50% 沒(méi)事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個(gè)暫估?
老師實(shí)繳75萬(wàn)需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開(kāi)票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個(gè)合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開(kāi)列明材料費(fèi)20000,安裝費(fèi)8000,像這樣的開(kāi)票時(shí)候開(kāi)在同一張發(fā)票上,是要分開(kāi)兩個(gè)稅率開(kāi)還是必須開(kāi)同一個(gè)稅率呢?
老師好,個(gè)人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
但是加計(jì)扣除那里沒(méi)有減少啊
加計(jì)扣除的也要納稅調(diào)整。
就是沒(méi)有發(fā)票的,不能稅前扣除。
加計(jì)扣除要在研發(fā)加計(jì)扣除表里直接減少金額填寫(xiě)?那高企申報(bào)時(shí)就有影響了吧?
是的,把沒(méi)有發(fā)票的加計(jì)也要調(diào)整出來(lái)。 有影響的。