你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整調(diào)整明細(xì)表,財(cái)務(wù)報(bào)表不要?jiǎng)印?/p>
老師:你好!請(qǐng)問所得稅匯算清繳的年財(cái)務(wù)報(bào)表是按調(diào)整后的還是調(diào)整前的報(bào)?
老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個(gè)賬,是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表都要調(diào)整嗎??
企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用跟成本要調(diào)整,申報(bào)年報(bào)時(shí)候調(diào)整報(bào)表,那么財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整呢
老師你好,請(qǐng)問我23年多暫估了獎(jiǎng)金,24年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎?
你好,老師。23年暫估費(fèi)用,匯算清繳時(shí)發(fā)票沒有,直接所得稅報(bào)表調(diào)整,還是年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
辦公費(fèi),差旅費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整所得稅在哪個(gè)欄
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第3行, 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30行。
5月做賬時(shí)怎么做分錄
他調(diào)增的這些業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理。
賬上是暫估的
虛增的 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
業(yè)務(wù)招待費(fèi)也和辦公費(fèi)一起輸30行可以嗎?
都是暫估的
是的,對(duì)的,是這么做的。
不用輸扣除類第三行
是的對(duì)的不可以的,因?yàn)樗怯锌鄢壤?,它是自?dòng)出來的
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快
企業(yè)零申報(bào),有保險(xiǎn)繳納,工資可不可以低于繳費(fèi)基數(shù)?
你這個(gè)社?;鶖?shù)是按照最低的繳納的嗎?如果是的話,可以的。因?yàn)槟阕畹蜕绫;鶖?shù)高于工資的話,得按照最低社保基數(shù)來。
現(xiàn)在還沒實(shí)行按工資繳納吧?還是按繳費(fèi)基數(shù)繳納保險(xiǎn)。
有保險(xiǎn)可以不發(fā)工資嗎?
你好,你們公司不是第一嗎?工資3900,基數(shù)是4000 按 4000來交那 不能
公司長期零申報(bào)
那個(gè)是0 工資嗎還是啥