你好,你好,是不是延期繳費(fèi)的?沒(méi)有扣。
老師,我想請(qǐng)教下,我們社保個(gè)人養(yǎng)老部分的錢(qián)有一部分從待轉(zhuǎn)金扣的,實(shí)際銀行扣款沒(méi)有這么多,怎么做賬啊
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒(méi)有計(jì)提單位部分,1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保,8-12月沒(méi)有扣,扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致,還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲?,F(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元,還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊,好亂
在做工資表的時(shí)候,實(shí)際是公司應(yīng)該交的社保部分,在員工的工資里面扣掉了,這個(gè)扣掉的這一部分公司社保費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,這個(gè)月的社??鄣母鷮?shí)際繳費(fèi)不一樣,扣費(fèi)部分還有一部分沒(méi)扣,這筆分錄怎么做
老師請(qǐng)教一下:1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費(fèi)”、這樣的話 分錄怎么寫(xiě)是最正確的、2、之前幾個(gè)月只扣了部分、按實(shí)際計(jì)提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬?是計(jì)入管理費(fèi)社保。還是要在 之前時(shí)計(jì)提完整、已扣部分寫(xiě)貸銀行存款、未扣部分貸應(yīng)交稅費(fèi)或
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫(xiě)下級(jí)科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫(xiě)下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問(wèn):這道題無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
有扣除一部分
沒(méi)扣的是員工的那部分,正常做支付的分錄沒(méi)扣的不做帳。
借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬?
扣款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保,貸銀行存款。